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部门整体绩效自评报告总结15篇

时间:2022-11-04 18:54:02 来源:网友投稿

部门整体绩效自评报告总结15篇部门整体绩效自评报告总结  整体绩效自评报告  评价年度:2020年度评价单位:湛江市工业和信息化局本级市级预算部门单位(公章):填报日期:2021年6月16日下面是小编为大家整理的部门整体绩效自评报告总结15篇,供大家参考。

部门整体绩效自评报告总结15篇

篇一:部门整体绩效自评报告总结

  整体绩效自评报告

  评价年度:2020年度评价单位:湛江市工业和信息化局本级市级预算部门单位(公章):填报日期:2021年6月16日根据《湛江市财政局关于开展2021年市级财政资金绩效自

  评工作的通知》(湛财绩〔2021〕5号)要求,我单位及时布置自评,成立自评工作小组,明确分工,落实责任,认真开展自评自查工作,经查阅、核实有关账务及项目等执行情况,填写自评表格并综合分析,形成本评价报告。现将2020年度湛江市工业和信息化局本级整体绩效自我评价报告如下:

  一、单位基本情况(一)单位机构设置、部门职能情况。1.主要职能湛江市工业和信息化局(以下简称“湛江工信局”)是市政府工作部门,为正处级。根据“三定”方案,湛江工信局贯彻落实党中央和省委关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署,按照市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职能包括:(1)拟订工业、信息化领域的规范性文件。研究提出全市新型工业化发展战略,推进信息化和工业化融合发展,推进生产服务业与制造业融合发展。(2)拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划及有关产业政策,提出优化工业布局、结构的政策建议。实施相关产业技术规范和标准。指导工业和信息化领域加强质量管理和安全生产工作。(3)监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中相关重大

  问题并提出政策建议。牵头负责企业情况综合工作。(4)指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引

  进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制工作,推进相关科研成果产业化。

  (5)执行有关固定资产投资政策,编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度计划并组织实施,审核、上报和办理需经国家、省和市审批、核准、备案的工业、信息化领域企业技术改造投资项目,提出促进工业、信息化领域企业技术改造投资的措施,促进工业投资。负责归口各项财政专项资金和经费的总体计划、实施管理、绩效评价等工作。

  (6)组织实施产业转移相关规划和政策措施,拟定并组织实施工业园区中长期发展规划和政策措施。承担工业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作,研究协调工业园区发展中的重大问题,提出政策建议。

  (7)拟定并组织实施工业、信息化领域能源节约、循环经济、资源综合利用和清洁生产促进的专项规划及政策措施。推进绿色制造。协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

  (8)推进国民经济和社会信息化工作,协调指导经济社会领域的信息化应用。推进新一代信息技术和互联网的普及应用。协调推进信息化基础设施建设。负责信息网络基础设施建设规划、管理的有关协调工作,协调通信管线、站点、公共通信网规划,

  推进服务信息网络的资源共享和互联互通。协调推进国家、省及市重点信息化工程建设。

  (9)拟订民用爆炸物品发展规划和政策措施,组织实施民用爆炸物品生产销售环节建设项目、科技项目管理和产品质量监管。负责民用爆炸物品生产、销售环节安全的监督管理。

  (10)负责中小企业和民营经济发展的指导和服务,综合协调有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施。协调解决中小企业和民营经济发展中的有关重大问题。促进中小企业与大企业融通发展。

  (11)承担促进数字经济和大数据产业的发展工作。拟订促进数字经济和大数据产业发展的规划和政策措施并组织实施。推进社会经济领域大数据应用和管理创新。

  (12)组织协调全市应急通信及其他通信保障工作。负责市国防通信信息动员和战备通信相关工作。协调处理军地间无线电管理相关工作。

  (13)配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站)。负责无线电监测、检测、干扰查处工作,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,协助组织实施无线电管制。

  (14)协调烟草工业生产和专营管理。(15)落实市人才工作领导小组成员单位职责,指导协调工业、信息化领域的人才队伍建设、对外交流与合作.(16)完成市委、市政府以及省工业和信息化厅交办的其他

  任务。(17)职能转变①深入推进简政放权。逐步减少微观管理事务和具体审批事

  项,最大程度减少对工业、信息化领域市场资源的直接配置,提高资源配置效率和公平性,强化工业和信息化发展战略规划、政策标准的引导和约束作用。

  ②完善公共服务管理体制。围绕推动高质量发展,建设现代化经济体系,拟订支持工业、信息化领域项目及相关领域新兴产业发展的政策措施,支持实体经济发展,创造良好的营商环境。

  ③强化事中事后监管。逐步改变重审批轻监管的行政管理方式,把更多行政资源从事前审批转到加强事中事后监管上来。

  (18)有关职责分工。市市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理,具体负责食盐生产经营环节监督管理工作,负责指导、监督、协调、实施全市食盐、工业盐行政执法工作。市工业和信息化局主管全市盐业工作,负责制定盐业产业政策和加强行业管理等工作。

  2.机构设置机关设14个内设机构(正科级)和机关党委:(1)办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、宣传等工作。负责局机关督查督办工作。负责机关并指导下属单位的财务预算决算、基本建设和资产管理、内部审计等工作。负责归口财政专项资金

  和经费的总体计划、实施管理、绩效评价等工作。承担局机关财务、信息化和资产管理等工作。

  (2)行政审批与法规科。负责本部门行政审批制度改革工作。指导并协助业务科室做好行政审批事项的收件、受理等工作。组织行政审批和公共服务事项事中事后监管标准、程序、制度及机制建设,规范和监督行政审批各环节主体工作的合法性,制定审批主体的岗位责任制。统筹协调驻行政服务中心窗口日常管理工作,指导做好本部门政务服务网管相关工作。负责机关规范性文件的合法性审查工作。承担行政诉讼及行政复议有关工作。组织协调落实本部门执法责任制工作,组织推进本部门依法行政工作。

  

篇二:部门整体绩效自评报告总结

  部门整体支出绩效评价自评报告(乡镇政府)

  部门整体支出绩效评价自评报告(乡镇政府)为确实做好XXXX年度部门整体支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据《XX县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》(宜财绩字〔2021〕59号)文件精神,结合实际,我单位组织成立了绩效评价工作小组,评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:

  一、部门基本情况(一)机构、人员构成我镇人民政府经机构管理部门核定编制人数为x人,其中:行政编制x人,工勤编制x人,事业编制x人,其他人员0人。在职人数x人,其中:行政编制x人,工勤编制1人,事业编制x人,其他人员0人。

  (二)单位主要职责(1)乡镇党委主要职责:1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3、领导乡镇政权机关和群众组织,支持和保证乡镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。4、加强党的自身建设以党支部为核心的村级组织建设。5、按照干部管理权限,负责本乡镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。6、领导本乡镇社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育工作。(2)乡镇政府主要职责:执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

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  执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。

  依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育,加强社会法制综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立人民武装部,依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。(三)整体支出情况我单位XXXX年总支出为x万元,其中基本支出x万元、项目支出0.00万元。基本支出XX万元,其中:工资福利支出XX万元、商品和服务支出XX万元、对个人和家庭的补助XX万元、其他资本性支出0.00万元。项目支出0.00万元。(四)部门内部控制及厉行节约制度建设情况1.加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督,加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念,遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行,XXXX年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定,成立了财务监督小组,加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定,正确组织资金的筹集、调度和使用,债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定,安排一名副职领导分管财务并一支笔签批财务单据。开支金额在一万元以下的由分管财务的领导直接把关签批;开支金额在三万元以下、一万元以上的需出示专题报告,经单位主要领导把关在报告上签署意见后,再履行“一单五签”的程序;

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  非日常开支在三万元以上的,专题报告需经会议研究通过。分管财务的领导经手的费用开支,由主要领导签批。

  2.强化制度执行。切实做好厉行节约工作,全面落实各项管理制度要求,努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,加强对公务用车的管理,实行限额把关、一支笔审批制度,做到一事一公函、一事一审批、一事一结账,会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

  二、部门整体支出管理及使用情况(一)XXXX年度预算基本情况XXXX年收入预算为XX万元,其中:财政拨款收入XX万元,占100.00%;

  纳入预算管理非税收入0.00万元,占0.00%。支出预算中,基本支出XX万元,占100.00%,项目支出0.00万元占0.00%,其他支出0.00万元占0.00%。

  (二)XXXX年度收支决算情况1.XXXX年度收入决算情况XXXX年度总收入XX万元,其中:财政拨款收入XX万元,占100%。

  2.XXXX年度支出决算情况XXXX年度总支出XX万元,其中基本支出XX万元占总支出比例100.00%、项目支出0.00万元。

  基本支出XX万元,其中:工资福利支出XX万元占基本支出比例70%,商品和服务支出XX万元占基本支出比例27.6%、对个人和家庭的补助支出XX万元占基本支出比例2.4%;

  其他资本性支出0.00万元占基本支出比例0.00%。项目支出0.00万元。(三)基本支出使用管理情况基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。XXXX年度本单位人员经费XX万元占基本支出比例70%,较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整;公用经费支出XX万元占基本支出比例27.6%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。(四)项目支出使用管理情况我单位无项目支出。(五)“三公”经费使用管理情况1.XXXX年“三公”经费预算情况本单位XXXX年“三公”经费预算(控制数)金额为XX万元,其中公务接待费XX万元,

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  公车运行维护费x万元。2.“三公”经费预算执行情况XXXX年度“三公”经费支出决算为XX万元,

  完成预算的90%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;

  公务用车购置及运行费支出决算为x万元(公务用车购置0台,保有量2台),完成预算的90%;

  公务接待费支出决算为x万元(国内公务接待x批,共计x人;国外公务接待0批,共计0人),完成预算的90%。四、资产管理情况我们修订了资产管理制度,对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配,并按使用人建立了资产实物管理台账,实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办,每月月初根据各部门的需求制订采购计划,实行多人经办、“货比三家”,并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。XXXX年底资产共计XX万元,其中固定资产x万元、流动资产x万元。五、部门整体支出绩效情况XXXX年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位XXXX年度评价得分为x分。部门整体支出绩效情况如下:1.预算配置控制较好得5分。其中:在职人员控制率:在职62人/编制57人*100%=108.77%,得4分;“三公”经费预算数没变动,变动率等于0,得5分。2.预算执行比较到位得15分。(1)预算完成率=(上年结转0万元+年初预算数XX万元+本年追加预算xx万元-年末结余0万元)/(上年结转0万元+年初预算数XX万元+本年追加预算xx万元)*100%=100%,得5分。(2)预算控制率=(本年追加预算xx万元/年初预算数XX万元)*100%,大于30%,得0分,(3)本年没有新建楼堂馆所按满分计得10分。3.预算管理较理想,制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。得32分。

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  (1)公用经费控制率=(实际支出公用经费总额XX万元/预算安排公用经费总额xx万元)*100%=XX9.66%,超出108%得0分;

  (2)“三公”经费总体控制较好,较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降,“三公”经费控制率=(“三公经费”实际支出数XX万元/“三公经费”预算安排数XX万元)*100%=90%,计满分7分。

  (3)政府采购执行率=(实际政府采购金额与政府采购预算金额一致)*100%=100%,得6分。

  (4)管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,2分;

  有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,2分。(5)资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(6)预决算信息公开性得5分:一是按规定在县政府门户网站公开信息;二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。4.职责履行得8分:XXXX年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。5.履职效益得22分。(1)经济效益、社会效益得10分:我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。(2)行政效能得6分:我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了行政效率,降低了行政成本。(3)社会公众或服务对象满意度得6分:在年度绩效考核中成绩优异。

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  六、存在的问题1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

  2、因单位全额编制少导致经费不足:绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

  3、公用经费控制有一定难度,基本为刚性支出。七、改进措施和有关建议针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

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篇三:部门整体绩效自评报告总结

  部门整体支出绩效自评报告

  (2019年度)

  部门名称:十堰日报社评价单位:十堰日报社评价小组

  2020年8月

  十堰日报社部门整体支出绩效自评报告

  为提升财政资金的预算绩效管理工作水平,增强单位财政资金支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,提高公共服务质量,优化公共资源配置,保障部门更好的履行职责,节约公共支出成本。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、十堰市财政局《关于开展2020年十堰市直预算绩效管理三项工作的通知》(十财绩发〔2020〕3号)等文件精神,我社组织了力量对本单位2019年度部门预算整体支出进行了客观、公正的评价,本次评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下:

  一、基本情况(一)部门基本情况介绍和部门支出情况1、部门职能十堰日报社创立于1950年7月1日,是市委的新闻机构,系中共十堰市委直属差额拨款正县级事业单位。主要职能是负责办好十堰日报、十堰晚报和秦楚网、十堰政府网等党的媒体,全面宣传党的路线方针政策,巩固壮大主流思想舆论。2、部门人员、机构情况截止2019年12月31日,报社定编128人,在职职工总人数325人,其中在编54人,编外271人;离退休职工

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  100人。报社内设37个部室,现办有27个媒体。2012年4月28日成立了十堰日报传媒集团,旗下现有“3报8网1刊1栏12微3客户端”28个媒体和十堰日报传媒集团有限公司等15家企业。实行事业法人与企业法人并存、党委领导与法人治理并立、新闻宣传与产业发展并举的运行体制。

  3、部门收支情况2019年度总收入2246.90万元,其中:财政补助收入1199.82万元,其他收入1047.09万元。2019年总支出2227.26万元,其中:工资及福利支出1669.34万元;商品和服务支出557.92万元。年末结转结余19.64万元。(二)部门年度主要工作任务及年度整体绩效目标1、部门年度主要工作任务(1)办好《十堰日报》、《十堰晚报》等多个媒体,增加发行量,减少亏损。(2)打造“网上政府”、“智慧政府”,一般性政府服务事项实现网上办理,实现“一站式”服务。建设全市党政网站集群,确保全市党政网站前台规范,后台安全。(3)确保“云上十堰”上线后的正常运维,切实发挥好市委、市政府的主流媒体引导作用,整合全市所有主流媒体新闻资源、政务服务资源等。2、年度整体绩效目标(1)抓好2019年度报纸发行征订工作,保证日报发行量不低于4.7万份,力争达到覆盖全县市及边远山区。(2)启动大数据中心建设,继续推进全市政府网站集

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  群建设,加强对政府网站集群安全防护保护,巩固在全国政

  府网站中的领先排名。

  (3)积极推进市委、市政府部门以及群团组织、窗口

  单位入住云上十堰,确保这个新媒体平台实用、有用、好用。

  二、绩效目标完成情况分析

  (一)资金投入情况分析

  1、预算安排情况分析

  根据市财政局2019年部门预算批复,2019年度预算收

  入总计930万元,其中:财政拨款收入930万元。决算收入

  2246.90万元,其中:财政补助收入1199.82万元,其他收入

  1047.09万元。

  2、资金执行情况分析

  2019年实际执行总金额2227.26万元。其中基本支出

  1541.04万元,项目支出686.22万元。

  表1资金执行情况表(单位:万元)

  项目

  年初预算数调整预算数

  决算数

  一、基本支出

  555

  1541.04

  1541.04

  人员经费

  555

  1541.04

  1541.04

  日常公用经费

  -

  -

  -

  二、项目支出

  375

  686.22

  686.22

  基本建设类项目

  -

  -

  -

  行政事业类项目

  -

  -

  -

  三、上缴上级支出

  -

  -

  -

  四、经营支出

  -

  -

  -

  五、对附属单位补助支出

  -

  -

  -

  年末结转结余

  -

  19.64

  19.64

  本年支出合计

  930

  2227.26

  2227.26

  (二)绩效目标实现情况分析

  -3-

  1、年度绩效目标完成情况概述我社全年日报发行量35000份,政府网全年更新各类信息47557条,全年收到市民有效来件25836条,信件办结率96.46%,在全国298家地级市政府网站中,十堰政府网位列全国第14位,取得了良好的社会效益。全年项目绩效目标完成良好。2、产出指标完成情况分析(1)十堰日报发行量达到35000份,有效提高了报纸质量,让群众满意,让市委市政府放心。(2)政府网全年更新各类信息47557条,其中,新闻中心32009条、信息公开15548条。采写各类新闻稿件200余篇。全年网站日点击量突破55万人次,访问量持续攀升,列同级城市前茅。全年收到市民有效来件25836条,办结24922条,受理率100%,办结率96.45%。十堰发布微信粉丝量80万左右,稳居全市政务微信榜首位。在全国298家地级市政府网站中,十堰政府网位列全国第14位。(3)2019年客户端围绕市委、市政府的中心工作、重点工作进行宣传报道,推出了10个大型专题,专题报道发稿500篇(幅),部门入驻52家,网民访问量14万,点击量1900万,新闻更新量350条/天。获得多项荣誉,如“云上十堰”被评为长江云平台最佳运营单位。(4)我社不断强化技术开发,加强安全防护,提高政府网站“防攻击、防篡改、防病毒”等能力,积极为门户网站及各子站点的安全与运维提供技术服务,共计已经完成网

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  站维护600余批次。3、效益指标完成情况分析(1)经济效益分析2019年报社所属媒体和企业销售收入1.5亿元,年上缴

  税金近400万元。其中,广告收入5458.48万元,同比增长13.75%;《十堰日报》发行收入865.27万元,同比增长0.73%;财政拨付1410.95万元,同比增长0.57%。目前,报社综合实力在全省报社处于第一方阵。

  (2)社会效益分析通过各项目的实施,有效加强了网上舆论引导及党媒宣传的作用,提高了社会治理能力和公共服务水平,提升了政务网各单位的办件积极性和政务服务水平,发挥了良好的社会效益。(3)满意度指标完成情况分析通过项目的实施,大部分网民及服务单位对项目表示满意,综合满意度达92.97%。(三)合规性情况说明我社制定了财务管理制度和会计核算等管理制度,制定财务职责,制定了厉行节约制度,管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的,具有合法性、合规性、完整性;相关管理制度得到认真执行;资金使用合规,资金拨付有完善的审批程序和手续,资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况;预决算信息公开。按照规定的内容、时间公开预算信息,做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。三、评价结论

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  我社高度重视,结合部门支出绩效评价指标体系,自评得分93.83分,自评等级为优秀。部门支出绩效水平较高,整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了部门各单位的正常运转,促进了报社事业发展,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

  四、绩效自评结果拟应用情况(一)下一步改进措施1、我社将科学制定年度绩效目标,并继续加强对各业务部室绩效管理的沟通协调工作,促使各承担部门按时完成年度绩效目标。2、我社将持续不断地加强职工队伍政治、思想、业务教育,建立健全各项制度,以过硬的队伍建设措施,夯实报社可持续发展的基础。3、我社将建设十堰发布的政务服务大厅,方便老百姓通过微信进行查询、咨询、办事、问政等,及时解决各类信件问题,进一步强化政务平台的定位,提升十堰发布服务的功能性。(二)拟与预算安排相结合的情况为确保了项目在推进中做到“实施前有计划、实施中有监督、实施后有问效”。我社进一步对项目的实施统筹规划,并提前制定预算,有效推动了项目的有序开展;完善制度,并按制度严格执行,使项目得以规范实施;在项目实施过程中有明确的项目实施部门,做到了职责明确,保证项目安全和实施质量。

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  (三)拟公开情况我社下一步将根据绩效自评发现的问题等进行改善,并按政务公开的相关规定,及时将部门整体支出绩效自评报告,通过门户网站向社会公开。五、其他需说明的问题。无。

  附:1、部门整体支出绩效自评表2、开展部门整体绩效评价情况说明3、十堰日报社2019年工作总结及2020年工作计划4、十堰日报社三定方案5、2019年度预算批复6、十堰日报社媒体融合发展成果展示7、部分获奖截图

  十堰日报社2020年8月17日

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  开展部门整体绩效评价情况说明

  根据十堰市财政局《关于开展2020年十堰市直预算绩效管理三项工作的通知》(十财绩发〔2020〕3号)文件精神,我社积极组织人力开展本次部门整体绩效自评工作。

  2019年度日报社部门整体支出包括:报纸发行亏损补贴、“云上十堰”运行经费、政府网运行经费及单位的基本支出和其他项目支出等。年度预算安排金额2246.9万元,年度决算金额2246.9万元,年度支出金额2227.26万元。

  经自评,我社部门整体绩效评价自评得分93.83分,等级为优秀。主要目标任务基本全部完成:十堰日报发行量达到47000份。政府网全年更新各类信息47557条全年网站日点击量突破55万人次。全年业务办结率达到96.45%,十堰政府网位列全国第14位。“云上十堰”推出了10个大型专题,专题报道发稿500篇(幅),部门入驻52家,网民访问量14万,点击量1900万,新闻更新量350条/天。被评为长江云平台最佳运营单位。

  我社认真梳理了预算管理、项目实施等方面的实施情况,我社财政资金管理比较规范合理,建立并严格执行内部控制制度,做到专款专用、专人管理,部门预算执行情况较好,有效地保障了报社及日报传媒集团公司的预算管理工作的有序开展。

  十堰日报社2020年8月15日

  -8-

  

  

篇四:部门整体绩效自评报告总结

  商务局2020年度部门整体支出绩效自评报告根据绩效评价管理工作相关文件规定和隆财绩[2021]1号隆回县财政局《关于开展2020年度县级财政资金绩效评价工作的

  通知》工作要求,我单位对部门整体支出资金拨付和管理使用情况等进行自评,现将自评情况报告如下:

  一、部门概况(一)部门基本情况隆回县商务局是负责全县招商引资、内外贸易、市场体系建设、电子商务、市场秩序、成品油管理等工作的政府组成部门。内设外经外贸股、市场建设发展股、承接产业转移股、政工股、财务股、办公室及投资促进事务中心等股室和二级机构。

  (二)部门整体支出情况

  我单位2020年度年末部门决算数2163万元。其中基本支出年末决算数为483万元,项目支出年末决算数为1680万元。

  二、部门整体支出管理及使用情况

  2020年公共财政拨款支出2163万元,具体安排情况如下:(一)基本支出:2020年年末决算数为483万元,是指为

  保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出及招商引资日常工作所需各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、退休人员生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置、招待来隆回考察客商、参加和组织重大招商引资活动等日常公用经费。

  (二)项目支出:2020年年末决算数为1680万元,是指单

  位为完成社会零售、外贸进出口、市场体系建设、成品油市场管理等工作而发生的支出及新增限上商贸流通企业培育和联网直报企业统计人员补助、省市县对企业的政策性补助等支出。

  (三)“三公”经费情况

  1、2020年我单位因公出国共组团0个,共0人支出0元。2、公务招待共136批次,总人数1840人,总支出22.8万元,比去年减少3.2万元。我单位现有公务用车0辆,公务用车支出0元。

  三、部门整体支出绩效情况

  (一)主要商务指标完成情况。1-12月,实际到位省外境内资金46.1亿元,同比增长23.66%,进度和增幅均排名全市第2O实际利用外资5503万美元,同比增长14.93%,进度排全市第1,增幅排名全市第2,均超额完成市定目标任务。1-12月累计完成社会消费品零售总额146.02亿元,同比增长-2.5%,与全市增幅持平,从9月份开始连续4个月保持正增长,其中12月增长1.6%,排名全市第6O1-12月共完成外贸进出口总额18.42亿人民币,同比增长-5.88%,总量排名全市第4,东中部第2,其中出口17.36亿元人民币。被省商务厅评为2020年全省商务工作先进单位。

  (二)招商引资成效显著

  1、精准组织小分队招商。一年来,市委常委、县委书

  记王永红、县人民政府县长刘军、县政协主席彭松青、县委

  常委常务副县长贺永亮、县委常委、县委宣传部部长奉锡样、县人民政府副县长宁玉光、袁愈绍、李翠婷等,带队赴粤港

  澳大湾区、长三角地区等地,共开展小分队招商16次,与

  广州大参林集团、碧桂园集团、湖南建工集团等大企业达成重大投资协定。

  2、精准对接项目。1-12月共引进亿元以上重大投资项目15个,投资总额达87.94亿元,包括总投资8亿元的隆回金莞智联邵商产业园项目,总投资10亿元的隆回国际箱包产业园项目,总投资20亿元的安全食品冷链物流智慧城项目,总投资1.3亿元的沐仙湖生态旅游文化园项目等重大项目。引进“500强”企业2家,分别是新希望六和股份有

  限公司和正邦集团有限公司。

  3、精准洽谈项目。正在对接洽谈的重大项目15个,投资总额达253.25亿元,包括总投资24亿元的隆回县文化体育中心等4个重点项目,总投资20亿元的湖南道地药材标准化生态产业园项目,总投资约40亿元的隆回县横江半岛综合开发建设项目,总投资30亿元的碧桂园北城首府项目等,其中“500强”企业1家。

  (三)市场建设稳步推进。通过政府采购与湖南现代城市建设发展研究中心签订合作协议,正式启动“十四五''全

  县商业网点规划编制,10月底已完成初稿,11月底已出台审议稿。推进全县城乡农贸市场标准化改造。全县33个规划新建(15个)、改建(18)农贸市场和乡村集市已全部开

  工建设,开工率100%,其中12个新建市场、18个改建市场已完工并投入使用,3个计划商住一体化开发建设的市场,2个已完成主体工程建设,1个正在建设中。加强农贸集市和专业市场建设管理。全县62个农贸市场和乡村集市(含8个新建市场)因疫情影响,于5月份全部复商复业。城东义鸟商贸城已于10月16日正式开工建设,土地平整及路网建

  设已全面展开。安全食品药品冷链物流智慧城项目已完成征

  地,正在推进拆迁和市场规划总体调研。总投资2282万元

  

篇五:部门整体绩效自评报告总结

  部门(单位)2020年部门整体支出绩效自评报告

  一、部门概况(一)部门机构设置、编制1.部门决算单位构成纳入麻栗坡县精准扶贫服务中心2020年度决算编报的单位共1个。2.部门人员和车辆的编制及实有情况麻栗坡县精准扶贫服务中心2020年末实有人员编制16人。其中:事业编制16人。3.部门工作完成情况动态管理方面。制定《麻栗坡县2020年度扶贫对象动态管理工作实施方案》,强化业务培训,严格按照动态管理程序,全面做好扶贫对象动态管理工作。目前,共开展业务培训108次,培训5000余人次。经2020年10月26日县扶贫开发领导小组第四次会议审定,全县脱贫退出579户1541人;贫困户自然增加1050人,自然减少994人;边缘易致贫户自然增加51人,自然减少67人;新增1户2人边缘易致贫户;无返贫户,无新增贫困户和脱贫不稳定户。全县绝对贫困人口实现“清零”目标。问题整改方面。对各级巡视、巡查、审计、督查、成效考核发现等反馈问题高度重视,及时制定整改方案,举一反三,列出

  问题清单,明确责任和整改时限,确保按时按质按量推进各项问题整改落实。目前,2016年扶贫开发工作成效考核反馈的8个方面14个问题,已全部整改完成;2017年扶贫开发工作成效考核反馈的6个方面17条问题,已全部整改完成;2018年脱贫攻坚成效考核共归纳梳理出9类72条问题,其中,无此类问题45个,涉及具体问题整改2个,举一反三整改问题25个,已全部整改完成;2019年中央对省脱贫攻坚成效考核发现问题反馈7类35条问题,其中,无此类问题33条,举一反三整改问题2条,已全部整改完成;2019年省对州、县(市)脱贫攻坚成效考核反馈问题指出麻栗坡县存在2类2条问题,已全部整改完成;2019年贫困县退出专项评估检查反馈问题指出麻栗坡县存在2类3条问题,已全部整改完成;中央第十二巡视组对云南省脱贫攻坚专项巡视反馈12方面56个问题,其中,无此类问题47个,举一反三整改问题9个,已全部整改完成;中央专项巡视“回头看”反馈意见3类22条问题,其中,无此类问题12条,举一反三整改问题10条,已全部整改完成;省委第五巡视组反馈7个方面32个问题,其中,无此类问题27个,涉及具体问题整改2个,举一反三整改问题3个,已全部整改完成;2019年国务院扶贫办调研督导组对云南省反馈7类7条问题,其中,无此类问题6类6条,举一反三整改问题1条,已全部整改完成;云南省审计厅审计出存在的4个方面10个问题,已全部整改完成;2019年民主党派脱贫攻坚民主监督发现问题反馈问题17个,其中,无此类问题14个,涉及具体问题整改3个,已全部整改完成。目前,所有问题均已整改完毕。

  (三)部门管理制度

  1.支出管理

  单位支出凭证必须做到“五有”,即有合法原始凭证(财政票据、税务发票、自制凭证等),有具体用途,有经办人签字,有审核人签字,有审批权限内领导签字。

  第一条财务支出包括职工工资、日常办公经费支出、业务招待费、差旅费、公务培训费、交通费等支出。

  第二条在职职工、退休职工、临时职工工资由出纳人员按规定造具体表册,逐级审核,每月按时发放。

  第三条干部职工因公出差,严格执行县财政局财务集中记账管理相关规定,实行分级审批及备案制度,严格按照审批权限规定进行审批及备案。在填报差旅费报销单时,需附领导签批的会议、培训通知及出差期间的住宿、餐饮、交通发票,由经办人送分管领导签字后财务审批后报分管副局长签字方可报销。凡会议、培训费中包食宿费的,应扣除食宿补贴。

  第四条工作业务接待参照《2014年公务接待标准规定》执行,招待须经局领导批准同意,并严格控制范围、人数和标准,确应工作需要,接待可以安排工作餐一次,并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的,陪餐人数不得超过3人;超过10人的,不得超过接待对象人数的三分之一。工作餐应当供应家常菜,不得提供高档菜肴,不得提供香烟和高档酒水,不得使用私人会所、高消费餐饮场所。在费用报销时,必须填写费用报销审批单。

  第五条费用报销的控制原则:计划管理、分级负责、层层把关、厉行节约。

  第六条费用报销程序:经办人在填写好“费用报销单”后交所在股室负责人签字,进行一级审查;然后交由分管领导对各所室费用报销的实质性、合理性进行二级审查签字;由股室领导交分管财务副局长第三级审查签字。

  第七条经办人将分管财务副局长审查后的“费用报销单”以及原审批的用款申请相关材料送交财务,财务应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查,对费用金额的计算进行复核稽查,审查无异议后交出纳报销。

  第八条费用发生过程中,原则上必须由两人或两人以上同时参与或执行;局各项日常采购由出纳办理;对重大合同签订、大额费用支出等重要事项,经局党组讨论批准后,由相关科室、分管领导、财务室共同参与;需执行政府采购手续的,严格按相关程序办理。

  第九条费用发生过程中,当事人应取得费用的相关单据,如:合约或协议、合法的票据等,发票必须加盖收款单位的税章,未能取得合法票据的,不予办理报销手续。

  第十条费用产生后,当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类,采用统一印制的“费用报销单”规范粘贴,粘贴过程中应区别费用性质(如:交通费、招待费、办公费等)分类粘贴,便于归类计算和整理。“费用报销单”的填写一律不允许涂改,尤其是费用金额,并要保证费用金额的大、小写必须一致,

  否则无效。经办人在填写“费用报销单”时,应遵照实事求是、准确无误的原则,将费用的发生原因、金额、发生时间等要素填写齐全。

  第十一条财务出纳人员,必须妥善保管财务票据、现金,按制度审核票据,按规定转账支付。

  

篇六:部门整体绩效自评报告总结

  部门整体支出绩效评价自评报告

  (2019年度)

  项目名称:部门整体支出绩效评价项目单位:玉林市工业和信息化局(公章)主管部门:

  评价类型事前评价□事中评价□事后评价√□评价方式:部门(单位)绩效自评√□财政部门组织评价□

  部门整体支出绩效评价自评报告

  一、概况:(一)单位基本职能1、拟订并组织实施全市工业、信息化的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,研究起草相关地方性法规、规章草案。2、监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导。3、负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、财政性建设资金安排的意见,负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施,按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估,指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。4、承担振兴全市装备制造业组织协调的责任,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家、自治区和玉林市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化;指导引进技术装备的消化创新。5、负责全市中小企业、乡镇企业和非公有制经济发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以

  及非国有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题;推进农产品加工业发展;负责组织协调减轻企业负担工作。

  6、统筹推进全市工业领域信息化工作,拟订相关政策并协调工业领域信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合。

  7、负责全市工业园区管理,牵头研究拟订全市工业园区的布局规划和发展规划,组织拟订全市工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施,指导、协调、督促工业园区建设,指导全市承接产业转移工作。

  8、负责全市工程系列、职工教育系列和民营企业系列专业技术职务资格评审工作;负责全市工业和信息化行业企业培训德育等工作,推进工业和信息化行业提高管理水平和提高核心竞争力。

  (二)年度主要工作概述1、完善工业高质量发展政策措施。2、定期统计和发布主要工业指标完成情况;全力加强企业上规入统工作。3、全市工业园区新增投资额达到全年目标任务。4、加快玉柴二次创业,推进广西先进装备制造城(玉林)建设。5、加强工业企业服务,优化营商环境。6、提升信息化程度,加快推进“两化融合”。7、完善产业发展平台,提升园区产业集聚度。8、负责全市工程系列、职工教育系列和民营企

  业系列专业技术职务资格评审工作;负责全市工业和信息化行业企业培训德育等工作。

  (三)部门职能绩效目标

  部门职能概述

  部门绩效目标

  指标内容

  拟订并组织实施全市工业、信息化的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,研究起

  草相关地方性法规、规章草案。

  监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行

  预测预警和信息引导。

  负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、财政性建设资金安排的意见,负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施,按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估,指导工业和

  信息化投资项目的招标管理工作。承担振兴全市装备制造业组织协调的责任,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家、自治区和玉林市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化;指

  导引进技术装备的消化创新。负责全市中小企业、乡镇企业和非公有制经济发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题;推进农产品加工业发展;负责组织协调减轻企业负担工

  作。统筹推进全市工业领域信息化工作,拟订相关政策并协调工业领域信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视

  和计算机网络融合。

  完善工业高质量发展政策措施。

  定期统计和发布主要工业指标完成情况;全力加强

  企业上规入统工作。

  全市工业投资同比增长达到全年目标任务。

  加快玉柴二次创业,推进广西先进装备制造城(玉

  林)建设。

  加强工业企业服务,优化营商环境。

  提升信息化程度,加快推进“两化融合”。

  出台推动我市工业高质量发展的方案、计划、文件、

  规划等数量。召开全市经济运行分析会,重点做好工业生产运行监测调度,加强对重点行业、企业运行情况监测。扶持企业上规,做好企业

  上规入统工作。

  全市工业投资同比增长达到全年目标任务。

  加快玉柴二次创业,推进广西先进装备制造城(玉

  林)建设。

  加强工业企业服务,优化营商环境。

  多种措施并用,合力化解中小企业融资难题。

  推进全市工业领域信息化工作,完成工业高质量发展中有关企业上云和两化融合指数有关的绩效目标

  任务。

  负责全市工业园区管理,牵头研究拟订全市工业园区的布局规划和发展规划,组织拟订全市工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施,指导、协调、督促工业园区建设,指导全市承接产业转移

  工作。

  负责全市工程系列、职工教育系列和民营企业系列专业技术职务资格评审工作;负责全市工业和信息化行业企业培训德育等工作,推进工业和信息化行业

  提高管理水平和提高核心竞争力。

  完善产业发展平台,提升园区产业集聚度。

  负责全市工程系列、职工教育系列和民营企业系列专业技术职务资格评审工作;负责全市工业和信息化行业企业培训德育等工

  作。

  一是加快推进园区基础设施项目建设。二是加强县

  域园区规划调整。

  聚焦机械制造、大健康、服装皮革和新材料四大产业,以项目为抓手,以园区为平台,延长产业链建设,推动产业集群化发展。完成2019年度全市工程系列、职工教育系列和民营企业系列专业技术职务资格评审工作;开展全市工业和信息化行业企业培训

  德育等工作。

  (四)年度预决算情况2019年收入总预算24410.02万元,支出总预算24452.02万元,上年结转结余预算42万元;2019年决算收入4142.64万元,决算支出1935.67万元,决算结转结余2311.89万元。二、预决算编制组织方面(一)组织工作。单位实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制。单位党组会和办公会是本单位预算管理的决策机构,单位预算管理委员会是单位预算管理的领导机构,单位财务部门是单位预算管理的职能部门,各科室是单位预算执

  行的责任单位。单位的预算管理工作根据单位实际情况和上级部门关于预算管理的要求,围绕单位年度工作重点,多渠道筹集资金,科学合理安排资金,提高经费使用效益,确保单位各项事业健康发展。

  (二)预决算编制。预决算管理制度健全,预算管理制度、支出管理制度等内部控制制度得以贯彻和执行。1、预算编制:(1)收入编制比较完整;(2)项目支出已按规定编制政府采购预算;(3)预算细化率为100%;(3)“三公经费”预算比上年低,控制率为96%。2、决算编制:预算完成总体情况较好;支出进度达到96%;决算工作能够全面反映单位预算资金的执行情况,确保账表一致。2018年决算编制工作在市直单位评比中荣获二等奖。三、预算执行及管理情况(一)预算执行情况。2019年预算完成率为96%;2019年部门预决算收入差异率为-0.1%;部门预决算支出差异率0.02%;结转结余变动率-32.6%。(二)预决算管理情况。2019年我单位内部控制制度进入实施阶段,包括预算管理制度、支出管理制度、资产管理制度等一系列内部控制

  制度得以开展实施。2019年预算和2018年决算均在指定时间按市财政要求在相关网站予以公开。

  (三)单位财务管理情况。资金支出符合国家和有关财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金的分配和支付有完整的审批程序和拨付手续。会计档案能够及时整理归档,确保会计资料的完整性。(四)资产管理情况。制定了资产使用、处置的资产管理制度。资产购置、处置能够及时登记入账,新增资产预算按规定填报资产预算表,资产处置事项能够按规定报批。年末对资产进行清查,确保资产账实相符。(五)绩效评价开展情况。在编制2019年度部门预算同时进行了项目绩效目标和整体支出绩效目标的编制;2019年度预算完成后根据市财政的要求及时对2019年度项目绩效目标和整体支出绩效目标开展自评工作,并及时报送相关自评材料。四、预算单位履职及效益情况。(一)预算单位职责履行。今年以来,我市严格按照“强龙头,补链条,聚集群”的产业发展布局,坚持“建链延链补链强链”,着力做好产业链建设,重点抓好工业项目建设,加强企业服务,强化工

  业运行监测,推动工业经济高质量发展。1、主要工业经济指标运行情况:(1)工业经济持续回暖。(2)工业投资保持高速增长。(3)企业上规入统顺利推进。(4)工业用电量保持高速增长。2、推动工业经济高质量发展。(1)完善工业经济发展制度建设,为工业经济稳增长

  提供制度保障。(2)坚持建链补链延链强链为目标,打造工业产业链

  条建设。(3)加强工业经济运行监测分析,确保工业经济平稳

  运行。(4)加强工业产业企业服务,全力确保工业经济稳增

  长。(5)全力推动重大工业项目建设,厚植工业经济发展

  新动能。(6)推动工业生态建设,构建绿色产业发展体系。(二)预算单位履职效益。2019年我单位认真履行职责,工作取得了一定成效:1、工业经济持续回暖。全年全市实现规模以上工业总

  产值同比增长7.48%,高于全区增速6.08个百分点;实现

  规模以上工业增加值同比增长10%,高于全区增速5.5个百分点。工业经济持续回暖,保持稳增长态势,

  2、工业投资保持高速增长。全市工业投资同比增长12%,高于全区0.9个百分点。正威金属新材料产业城项目、金波罗台湾达鑫科技产业园以及柳钢中金等重大项目开工建设,成为拉动我市工业投资的主要动力。

  3、企业上规入统顺利推进。全年全市新增规上工业企业74家。

  4、工业用电量保持高速增长。全年全市工业用电量44.4亿千瓦时,同比增长9.53%。

  5、完善工业经济发展制度建设,为工业经济稳增长提供制度保障。一是出台产业集群实施方案。按照“建链补链延链强链”的产业发展要求,我市经过多次研究论证,出台了《玉林市人民政府关于印发玉林市培育打造机械千亿产业集群实施方案等四个方案的通知》,重点对我市的机械产业、大健康、新材料以及服装皮革产业在资金、项目用地、标准厂房以及科技创新上给予资金扶持,打造工业产业链条。二是加快打造千亿先进装备产业基地。为加快先进装备制造城的建设,我市出台了《广西先进装备制造城(玉林)玉柴配套企业入园租赁(购买)工业标准厂房优惠办法》和《广西先进装备制造城(玉林)入园企业租赁(购买)工业标准厂房优惠办法》,推动广西先进装备制造城(玉林)建设。三是打好工业经济稳增长硬仗。为打好工业稳工业攻坚硬仗,我市市委、市政府出台了《玉林市打好2019年第四季度抓企

  业稳工业攻坚硬仗工作方案》,采取全面落实稳增长政策,抓开工、竣工、续建项目建设,抓企业上规入统培育,抓企业帮扶指导等措施,确保全面完成年初计划的各项工业发展目标任务。

  6、坚持建链补链延链强链为目标,打造工业产业链条建设。深入贯彻《玉林市人民政府关于印发玉林市培育打造机械千亿产业集群实施方案等四个方案的通知》精神,着力打造机械、大健康、新材料、服装皮革产业链条。四大产业链条逐渐形成。

  机械产业以玉柴集团为龙头,深入实施机械产业“二次创业”,加快推进广西先进装备制造城(玉林)建设,以建设园区30万平方米标准厂房契机,引进长源东谷汽缸盖、埃贝赫玉柴排放处理系统、金特安轮胎等配套项目,同时为了做大做强先进装备产业,引进生产汽车充电桩、智能家居设备的台湾达鑫科技产业园(金波罗)项目,造裕自动化设备生产项目。

  新材料产业,坚持做好铜深加工、不锈钢、新能源及碳酸钙四大板块。以即将投产的投资150亿元的正威金属新材料产业城项目为龙头,大力推进铜材深加工产业集聚,壮大我市铜材产业发展。以柳钢中金500万吨不锈钢基地为引领,规划建设不锈钢制品产业园,推动不锈钢全产业链发展。以最近洽谈成功的将投资千亿元的(华友钴业)一体化锂电新材料产业园项目及银亿新材料项目为主体打造我市新能源新材料产业。依托兴业优质丰富的碳酸钙资源,以钢碳酸

  钙产业项目、远大建材、时泰纳米等项目为重点,进一步加快碳酸钙材料产业发展。

  服装皮革产业以玉林(福绵)节能环保产业园为平台,推动服装水洗污水集中处理,统一供热,实现治污优先的发展模式,引来了福建、广东、香港等地的印染、服装设计等下游企业到我市发展,延长我市服装皮革产业链条。目前,园区一期100家入园企业已竣工投产,园区二、三期已有50家企业入园,其中有21家已投产,29家正在建设中。入园企业全部建成投产后,园区年产值将达300亿元。

  大健康产业坚持打好品牌战略,健康食品方面以黑五类、宏邦食品、旺旺、燕京啤酒等产品品牌,不断提升产品附加值。医药制药方面,以中医药玉林中医药健康产业园为平台,以康臣-玉药为龙头,依托全国第三大的中药材交易市场-玉林中药港,加快推进玉药搬迁、大参林中药饮片加工等医药项目建设,初步形成了医药产购销生态闭环。

  7、加强工业经济运行监测分析,确保工业经济平稳运行。我局把工业经济运行分析调度作为日常的一项工作来抓。一是加强工业运行调度。市委、市政府主要领导多次召开专题会议研究工业经济发展情况,部署打好工业经济稳增长硬仗有关工作。分管工业副市长严格落实工业经济运行调度制度,每月召开经济运行分析会议,加强工业预判预警。今年以来,我市工业经济运行调度会议已经召开了10次,基本上做到“每月一分析一调度”。二是加强部门之间的沟通对接。我市加强工信、统计、税务等部门协作协同,及时

  处理工业经济出现的苗头性和倾向性的问题,提升工业经济运行的研判性和预测性,提前做好应对措施,预防工业经济出现大起大落的情况。三是大力培育工业企业上规入统。落实专人密切跟踪协调解决企业上规入统遇到的困难和问题;落实企业上规入统奖励政策,开展规下工业企业帮扶工作;采取积极有效的措施,积极挖掘、引导和组织符合条件的企业抓紧申报上规。全年完成新增规上工业企业74家。

  8、加强工业产业企业服务,全力确保工业经济稳增长。今年以来,我市加强对工业企业服务力度,全方位优化营商环境。一是加强对工业行业服务。重点对我市的机械产业、大健康、新材料以及服装皮革产业对实行“一行一策”帮扶。二是停产减产企业帮扶。针对当前我市工业经济出现的停产减产企业多的情况,我市深入实施“一企一策”服务,重新梳理我市工业企业停产减产的原因,按停产减产原因进行分门别类引导帮扶。三是积极化解中小企业融资困难。通过广西金投担保平台累计为中小企业提供担保贷款169.76亿元,今年新增担保贷款21.94亿元。完成“惠企贷”贷款90家企业贷款共8.18亿元。此外,11月4日,我市举行2019年工业企业政银企对接会,45家有融资需求的企业参加会议,我局向金融机构推介5家重点融资企业,推动银企对接。四是鼓励企业参与电力市场化交易。2019年,我市组织园区企业参加10千伏大工业用户参与电力市场化交易电量约7.53亿千瓦时,为企业每度电降低约8.61分,企业节约电费支出约6483万元。五是加快清理拖欠民营企业中小企业

  欠款。2019年,我市全面开展清理拖欠民营企业中小企业账款工作,特别是加强对优先清理范围四大类项目的核查和清偿工作,加大对单笔10万元、100万元的欠款的清理力度,对推进不力的单位发预警函,明确要求加快清理进度。截至2019年12月31日,全市累计清理无争议不涉案拖欠民营企业中小企业账款11985.45万元,已清偿欠款11371.71万元,占总欠款的94.88%。

  9、全力推动重大工业项目建设,厚植工业经济发展新动能。一是全力推进“双百双新”产业项目建设。我市成立了“双百双新”产业项目发展工作指挥部,建立了厅级领导联系项目工作机制,落实“四个一”项目服务专班,建立了“双百双新”产业项目半月报表制度。自治区下达我市的本年投资目标任务为51.02亿元,截至12月底,已完成60.806亿元,完成率119.18%,超额完成本年投资目标任务。正威新材料产业城项目预计12月30日投产;玉柴国六发动机项目竣工投产;玉柴纯电动商用车项目预计2020年上半年投产;UNIZ3D打印机生产、3D打印工程中心及研究院项目,年产10万吨纳米碳酸钙系列产品年产100万吨氧化钙工程项目、大参林中药饮片加工项目已经试产,玉林市新滔环保科技有限公司玉林(福绵)节能环保产业园项目三期已经点火,四期加快推进。博白节能环保产业区项目正在加快前期工作。此外,我市组织上报了31个2019年第二批“双百双新”产业项目,12个项目列入自治区2020年“双百双新”项目库。二是推动重大工业项目落地建设。今年以来,我市

  抢抓粤港澳大湾区、北部湾经济建设深入推进的重大机遇,加快“东融”步伐,积极承接东部产业转移。对接东部发达地区,引进投资150亿元的正威金属新材料产业城项目和投资100亿元的金波罗台湾达鑫科技产业园项目。投资将千亿元的(华友钴业)一体化锂电新材料产业园项目即将落户龙潭产业园,招商引资的成果显著。重大工业项目陆续落地,为我市工业经济稳增长注入强大动力,预计明年全市工业经济实现规上工业总产值增长15%左右。三是实施“千企技改”工程。印发了《玉林市深入推进“千企技改”工程工作方案》,力争我市2019年开展技术改造的工业企业超过100家。我市累计收集汇总100多项技改项目,目前我市已完成自治区96个入库任务。

  10、推动工业生态建设,构建绿色产业发展体系。一是构建绿色制造体系。我市组织燕京啤酒公司申报2019年自治区绿色工厂示范单位,列入广西第二批绿色制造示范名单。玉柴股司被国家工信部列为第四批绿色工厂、新高盛陶瓷砖被国家工信部列为第四批绿色设计产品。我局组织龙潭产业园开展绿色园区创建工作。二是发展壮大绿色产业。北流粤丰环保电力、柳钢中金2家企业开展清洁生产技术改造,并申报自治区清洁生产企业。三是推进制造业绿色化改造。认真督促企业做好煤改清洁能源改造工作,燕京啤酒、北流市鹤云建材公司完成清洁能源改造工作。开展节能诊断服务,深挖企业节能潜力。12家企业开展节能诊断服务,涉及机械、玻璃制品制造、陶瓷制品制造、建材、食品等行业,

  目前企业正积极配合第三方服务公司开展节能诊断。四是推进资源循环利用。龙潭产业园区目前我市被国家发改委、工信部列入工业资源综合利用基地名单(第二批)。督促指导银亿新材料公司综合处置堆存冶炼废渣。截至11月底,银亿公司共累计处置利用堆存冶炼废渣60.18万吨。银亿公司冶炼废渣无害化资源化制备塑性混凝土项目目前已开始建设。五是园区污水集中处理设施进一步完善。我市10个工业园区(或集中区)均已经完成了污水集中处理设施建设,其中7个园区污水集中处理设施已近正常运行。

  五、预算资金执行问题和不足通过2019年度预算资金的执行,有力保障了我部门2019年工业和信息产业发展的各项工作。但是在预算资金执行的过程中还存在一些问题和不足:(一)预算支出进度方面。年度预算支出进度为96%,支出进度主要集中在第四季度,全年预算支出进度不够均衡。(二)预算绩效成果方面。我单位工业和信息产业发展工作职责涉及面广,工作任务重。要推动全市工业和信息产业发展,涉及工业企业自身的发展能力和政府的政策导向和财力支持等因素,我单位在推进全市工业和信息产业发展方面面临以下困难:1、国内外经济发展形势对我市加快工业经济高质量发展面临着一些不确定因素。2019年,市场需求不足,中美

  贸易摩擦,调结构、外部市场等不确定性等因素导致全市三分之一规上工业企业负增长20%以上。企业投资意愿不强,全市技改投资一直处于负增长状态,融资难、融资贵依然困扰着中小企业民营企业的发展等,这些问题在2020年依然是困扰着我市工业经济高质量发展。

  2、水、电、气、土地等生产要素优势不明显,营商环境还需进一步优化。我市是人多地少地区,土地资源少,水资源也匮乏,电、气都需从外面购进,这些生产要素优势不明显,直接影响我市营商环境的优化,对我市招商引资、工业企业发展极为不利。例如工业电价都比广东一些地区高,根据2019年7月广东省云浮等城市大工业10千伏规模,企业承担总的电价在0.55元左右,而我市同等规模档次的企业总承担电价为0.62元左右每千瓦时。

  3、四大千亿产业链条建设还不完善,新旧动能转换还没有效形成,传统产业转型升级依然艰难。我市聚焦四大千亿产业经过这两年的发展,取得了不错的成效,但新落地的几个重大工业项目目前正在推进建设阶段,尚未形成新的增长动能,龙头的作用还没有突显,延链补链正在推进中,大产业集群还没有效形成,还存在一定的不确定性。另外,我市大部分中小企业民营企业大多都是传统产业为主,企业原有技术含量低,技术人员少,企业研发投入不足,在转型升级中没有技术和资金的支持很难取得好的成效。

  4、我市中小企业民营企业缺乏管理、技术研发人才,管理部门熟悉工业、懂项目运作包装的人才少。我市大部分

  中小企业民营企业大多都是传统产业为主,技术含量低,技术人员少,在转型升级中没有技术支持,投入也不足,很多还是家族企业,企业缺乏规范、专业的管理。各县(市、区)、园区,懂工业、项目运作包装及管理的人才不多,导致在项目包装、建设推进、招商引资、服务企业工作中存在不及时、不到位、服务跟不上。

  六、下一步工作思路(一)加强年度预算支出进度的均衡性。做好预算支出的年度计划,尽早启动预算项目,按时间节点推进项目和支付项目资金。

  (二)抓好企业上规培育工作。开展2020年上规培育摸底调查,选择一批重点培育对象进行重点跟踪服务。制定2020上规入统培育目标和措施,完善上规入统工作的跟踪服务机制,及时跟进了解重点培育对象生产运行情况,协调解决企业发展中的困难和问题,全力促进企业顺利上规入统。同时落实2019年度首次上规、上亿工业企业奖励工作,提高企业上规入统积极性。

  (三)加强工业企业(项目)服务力度。一是抓好重大工业项目服务。重点关注正威金属新材料产业城项目、金波罗台湾达鑫科技产业、柳钢中金500万吨不锈钢基地项目以及先进装备制造城内一批即将竣工的项目建设,严格落实跟踪服务制度。二是大力推动“双百双新”项目建设。重点抓好第一批“双百双新”项目竣工投产工作和列入第二批12个“双百双新”,严格落实项目专班服务制度,切实推动项目竣工

  投产。三是加强项目储备。指导各县(市、区)充分利用自身优势加紧谋划项目,做好明年项目储备。

  (四)加强对工业企业运行分析调度。一是加强工业经济预警分析。盯紧各县(市、区)每月工业经济运行各项指标情况,协调解决发现的新问题、新动态,提高对经济运行的预测性。二是加强工业运行调度。积极运行调度工业运行出现的问题,千方百计做好工业稳增长工作,同时深入企业加强服务,引导企业抓住生产旺季的有利时间,合理调度做好生产,加强和企业沟通,避免统计数据漏报和乱报。三是加强与统计部门对接沟通。尤其是在数据核准和数据异常方面,及时加强沟通协调,预防工业经济出现波动。

  (五)抓好重大工业项目招商引资工作。近年来,我市落地建设的大项目少,造成我市工业经济新的增长点不多。我市将继续以“强链、补链、延链”为方向,围绕全市产业重点,策划储备一批影响力大、带动力强的项目,加大工业项目招商引资力度,坚持引进一批,带动一批的原则,做好工业项目招商引资。

  (六)加快推进四大千亿产业形成。严格按照培植“工业树”、育护“产业林”的发展思路,着力强龙头、补链条、聚集群,聚焦机械、大健康、新材料、服装皮革四大千亿产业,建链补链强链,针对产业链薄弱环节加强招商引资,全力以赴打好工业转型升级攻坚战。

  七、附件(一)自评材料(申报表、完成情况表、评分表、自评报告)

  (二)佐证资料

  

  

篇七:部门整体绩效自评报告总结

  围绕三农工作大局密切与农民利益联结提升为农服务能力强化基层社和创新联合社治理机制按照政事分开政企分开的方向因地制宜推进我市供销合作社的服务体系组织体系经营体系管理体系创新把我市供销合作社真正建成为农服务的综合性合作经济组织努力开创供销合作事业新局面为农村改革农业发展农民增收脱贫奔康提供有力保障

  机关单位年度预算整体绩效评价自评自查报告范文

  机关单位年度预算整体绩效评价自评自查报告范文一、部门概况1.主要职能:围绕“三农”工作大局,密切与农民利益联结,提升为农服务能力,强化基层社和创新联合社治理机制,按照政事分开,政企分开的方向,因地制宜推进我市供销合作社的服务体系、组织体系、经营体系、管理体系创新,把我市供销合作社真正建成为农服务的综合性合作经济组织,努力开创供销合作事业新局面,为农村改革、农业发展、农民增收、脱贫奔康提供有力保障。

  2.机构情况:市供销社属于独立核算的参照公务员法管理的事业单位,执行事业单位会计制度,预算级次为一级预算单位。单位内设5个职能科(室)。3.人员情况:本单位现有事业编制(参公)19人,截止20__年12月31日共有在职人员18人,离休人员1名,退休人员23名。20__年我单位资产总额3210788.42元,其中,流动资产2363204.79元;固定资产857308.63元,其中,一般公务用车2辆,原值616920.63元(其中:川D21893车辆在20__年11月已申请报废,财政未批复,固定资产原值80000.00元;川DEF022车辆是我单位保留的公务用车,固定资产原值536920.63);其他固定资产240388.00元。二、部门资金基本情况(一)年度部门预算安排及支出情况20__年市财政下达我单位预算指标582.45万元,比上年同期增加41.08万元,全年实际支出数582.38万元,年末结余项目经费0.08万元。20__年财政补助收入582.45万元,其中人员经费416.74万元,占总收入的71.55,日常公用经费75.22万元,占总收入的12.91,项目经费90.5万元,占总收入的15.54。20__年支出决算数582.38万元,其中人员经费支出决算数416.74万元,占总支出的71.56,日常公用经费支出决算数75.22万元,占总支出的12.92,项目经费决算数90.42万元,占总收入的15.52。

  

  (二)年度专项资金安排及支出情况20__年年初项目支出年初预算21.00万元,调整预算增加69.5万元;项目支出年末决算90.42万元,其中:社员股金还本付息21万元,供销社综合改革经费38万元,关工委经费0.5万元,芒果深加工产业发展暨项目对接会经费30.92元。(三)其他资金收支及结余情况在20__年财政拨款的项目经费中芒果深加工产业发展暨项目对接会经费310000.00元,实际支出309234.00元,结余766.00元,按攀财预〔20__〕1号文件要求进行结余清理,报请财政收回,20__年4月财政按攀财库〔20__〕2号文收回结余资金。三、项目完成情况(一)市级主要项目完成情况1.社员股金还付付息21万元,在20__年4月份按攀财金〔20__〕11号文件要求及时归还。2.供销社综合改革项目资金38万元,在20__年1月份以股本金的形式入股攀枝花农产品经营有限公司。3.芒果深加工产业发展暨项目接会经费309234.00元,主要用于住宿、伙食、会场租赁、租车费、客商的往返机票等费用,确保该会议的圆满召开。四、评价结论及建议(一)部门职能履行情况从整体情况来看,市供销社度重视财政资金的支出绩效,在资的从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关,严格按照部门预算进行部门整体支出,涉及“三重一大”事项必须经过主任办公会,“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施,并责成项目实施科室加强日常监督,依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用,无截留、无挪用等现象。(二)存在的问题以及相关建议1.县区供销社、基层供销社及项目实施单位对项目资金的绩效评价重视不够。注重项目资金的争取、项目建设工作,轻视项目资金的后续绩效评价工作,对

  

  攀枝花市财政局关于印发《攀枝花市市级预算绩效目标管理办法》(攀财预〔20__〕35号)文件学习不深入,贯彻落实不到位。

  2.财政应加强部门预算整体绩效评价报告编写工作的培训。

  

  

  

篇八:部门整体绩效自评报告总结

  附件3

  部门整体支出绩效自评报告

  (某县某某局)

  一、部门概况

  (一)部门基本情况

  **。部门组织机构及人员

  (**)县某某局内设5个职能股室:人事秘书股、计划财务股、

  节水型社会建设办公室、某某工程安全质量监督股(安全监督股)、

  水政水资源股(行政审批服务股)

  (2)人员情况:某县某某局编制数**28人,其中:行政编制

  **5人、全额事业编制****3人。实有人数***0人,其中:在职

  人数**0*人,离休人员**人,退休人员53人。

  2。部门职能概述

  (**)编制全县某某建设与发展规划、主要江河流域综合规划、

  防洪规划,制定某某工程建设有关规章制度并组织监督实施,组织起

  草地方涉水规范性文件,提出中央、省、市、县某某建设投资建议和

  财政资金安排意见,负责某某项目投资计划管理。

  (2)编制全县水资源供求规划,制定水量分配方案和调度计划

  并监督实施.组织水资源调查评价,组织实施取水许可、水资源有偿

  使用,开展水资源论证和防洪论证.指导全县水行业供水和乡镇供水

  工作.

  (3)编制水资源保护规划并监督实施,做好全县江河水域的水

  功能区划分,核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见。加强水

  资源的节约、保护和合理配置,指导地下水开发利用、城市规划区

  地下水资源管理保护和饮水水源保护工作,保障城乡供水安全,促

  进水资源可持续利用.

  (4)负责水法律法规宣传和涉水违法事件的查处,协调、仲裁

  县域内水事纠纷,指导全县河道管理、主要江河流域的综合治理并

  监督检查。

  (5)指导全县某某工程建设、某某设施管理,负责全县某某建设市场的监管和某某行业的安全生产工作。

  (*)指导全县农村某某及农村某某社会化服务体系建设,负责全县节约用水工作。组织协调全县农田某某基本建设、农村饮水安全、节水灌溉、节水型社会建设、农村水电电气化及小水电代燃料等工程建设与管理工作,对全县农村小水电实施监督管理。

  (7)组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作,编制全县防汛抗旱应急预案、水工程调度方案并监督实施。承担县防汛抗旱指挥部的具体工作,指导全县某某突发公共事件的应急管理和水旱灾害防治工作。

  (8)负责全县某某行业技术标准、质量监控体系建设,监督某某行业标准和规范规程的实施,开展某某科技推广和对外合作交流。

  (9)承办县委、县人民政府交办的其他事项(二)部门内部管理情况20**5年****月**0日修正了《某县某某局机关事务管理制度(试行)合订本》包括日常管理、财务管理、专项资金管理、资产管理、档案管理等22条规章制度.(三)年度重点工作任务及完成情况**、防汛抗旱工作扎实有效。

  2、某某扶贫工作成效明显.3、民生某某项目快速推进。(**)防洪工程.(2)农村安全饮水。(3)农田某某项目县建设。4、河长制工作全面推行。5、水政水资源管理进一步加强.*、党风廉政建设呈现新气象。二、部门整体支出管理及使用情况县财政局年初批复某县某某局20**7年度部门预算支出**583.59万元(其中:基本支出842.99万元,项目支出740。*0万元),年度预算调整0万元,合计**583。59万元.当年实际完成收

  入**470。**5万元;完成支出**379.54万元,其中工资福利支出942.45万元、商品和服务支出3**4。92万元、对个人和家庭的补助支出5*.05万元;年底结余90.***万元,其中基本支出结余—**53.09万元、项目结余243。70万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为*万元,差异的具体情况及原因见下表:

  *单位20**7年度财政拨款预算执行总体情况

  单位:元

  预算数(财政局批复数小计

  字)

  **5835900

  基本支出

  人员经费

  公用经费

  7*79*00

  750300

  项目支出

  740*000

  执行数

  小计

  **29852*94.7*

  基本支出

  人员经费

  公用经费

  998494*

  *.*2

  38**0470.54

  项目支出*****057282.*

  预算与执行的差异数

  小计

  基本支出

  人员经费

  公用经费

  -****40***-230534**.

  项目支出

  794。7*

  *2

  -30*0**70.54-**08*5**282。*

  差异原因主要是:

  基本支出中人员经费,年初预算为基本工资、津补贴、年终一次性奖金、乡镇工作补贴、

  机关基本养老保险、基本离休费、离休干部生活补助等,决算数还包括特殊项目奖金(绩

  效奖金、先进单位奖金等)及工资正常晋级工资;

  基本支出中公用经费,年初预算为行政运行中的公用经费,决算数中的公用经费包括项目

  支出的办公费、差旅费费、培训费的个商品和服务支出。

  项目支出中,项目支出为20**7年度的项目支出预算,决算数中统计的包括历年度项目,

  20**7年报账支付的所有基本建设类项目支出。

  (一)基本支出20**7年度我局的基本支出主要用于机关行政运行支出,基本

  支出**09*。03万元.

  20**7年度“三公”经费年初预算***。*5万元,年终执行*

  **。05万元.

  20**7年度会议费5.73万元,培训费**.24万元。。

  (二)项目支出

  20**5年****月**0日修正了《某县某某局机关事务管理

  制度(试行)合订本》包括日常管理、财务管理、专项资金管理、

  资产管理、档案管理等22条规章制度。

  本年度项目资金主要用于防汛抗旱经费、某某设施前期工作经

  费、水资源事业费、水库安全管理补助、某某执法体系建设、六大

  攻坚战规划编制费。

  三、部门整体支出绩效情况

  (一)评价得分98

  等级标准:

  评分

  评价等级

  备注

  90≤评分

  优秀

  √

  80≤评分<90

  良好

  70≤评分<80

  合格

  *0≤评分<70

  较差

  (二)部门履职及履职效益情况。某县某某局以于《关于印发《20***年某某局乡(镇)水务站、水库管委会目标管理考核方案》的通知》(**水字[20***]**80号)文件对机关股室、乡镇水务站、水库管委会进行考核。20**5年****月**0日修正了《某县某某局机关事务管理制度(试行)合订本》包括日常管理、财务管理、专项资金管理、资产管理、档案管理等22条规章制度。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中:经济性分析主要是对成本(预算)控制、节约等情况进行分析;效率性分析主要是对各项工作、专项

  完成的进度及质量等情况进行分析;有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析;可持续性分析主要是对支出完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

  四、存在的主要问题无五、改进措施和有关建议无

  

  

篇九:部门整体绩效自评报告总结

  部门整体支出绩效自评报告

  根据《关于开展2018年度市级部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》(茂财绩函〔2019〕6号)要求,我单位及时布置自评,成立自评工作小组,明确分工,落实责任,认真开展自评自查工作,经查阅、核实有关账务及项目等执行情况,填写自评表格,形成本评价报告。现将2018年度(单位名称)整体支出绩效自评报告如下:

  一、单位基本情况(一)单位情况。茂名市国土资源局成立于1986年,是政府组成部门,属政府机关性质。(二)人员情况。市国土资源局核定共657人名。其中:机关行政编制30名,核销事业编制12名,执法专项编制211名(不含茂南、茂港分局执法专项编制10名),后勤服务人员数4名。不动产登记中心和不动产档案馆事业编制43名并入茂名市国土资源局,总编制数100名。年末实有在职人数93人,离退休人员70人。(三)工作职能。(一)贯彻执行国家和省有关土地、矿产、测绘管理的方针政策、法律法规,拟订本市有关规范性文件并组织实施,负责有关行政事项的听证和行政复议。(二)承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制、实施全市国土与矿产资源规划及测绘规划;参与涉及国土资源相关规划的审查、审核工作;组织拟订市土地利用总体规划和矿产资源规划及测绘规划,指导和审核县、镇级土地利用总体规划和矿产资源规划及测绘规划。(三)承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查下级人民政府及其国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划及测绘规划执行情况;协调和组织实施土地、矿产资源及测绘行政执法;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,调查处理国土资源违法违规案件。

  (四)承担耕地保护的责任。实施农地用途管制,指导基本农田保护,组织耕地保护责任目标履行情况检查和考核;指导、协调、监督土地开发、土地整理、土地复垦和农用地开发工作,承担耕地面积占补平衡和基本农田保护的监督落实工作。

  (五)负责组织开展节约集约利用土地工作。组织实施节约集约用地和建设用地使用权流转、储备、供应等政策,指导基准地价、标定地价的制定与公布,组织县(市)基准地价评估成果检查验收,规范土地市场秩序。

  (六)负责土地利用管理工作。对土地使用权划拨、出让、租赁、抵押、作价出资、交易和政府收购储备等进行管

  理和监督检查;指导农村集体非农土地使用权的流转管理;对土地评估机构的资格进行审核并实施行业管理;承担上报国务院和省、市人民政府审批的各类用地审查、报批工作;主管全市土地的征用、划拨、出让工作。

  (七)负责地籍管理工作。负责提供土地利用各种数据,承担土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作;组织土地确权、定级、登记和城乡地籍管理等工作;承担市人民政府调处重大土地权属纠纷工作。

  (八)负责矿产资源勘查、开发管理工作。负责探矿权监督管理和探矿权新立、转让调查核实工作;负责采矿权审批登记发证和转让审批登记工作;组织矿产资源调查,负责矿产资源储量管理工作;组织和指导征收矿产资源补偿费;负责探矿权、采矿权评估业务的管理。

  (九)负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织编制并实施全市地质环境保护、地质灾害防治与地质遗址保护规划;组织监测、防治地质灾害和保护地质遗址;管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评估工作,监测、监督防止地下水过量开采,保护地质环境;负责认定地质遗址保护区有关工作。

  (十)负责基础测绘和测绘市场管理工作。拟订测绘工作规划、计划和技术标准;组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目;依法实施测绘行

  业管理,审查测绘单位资格,负责测绘任务登记;管理测绘成果质量和地图

  编制工作;管理大地测量控制系统,管理、审核、发布重要基础地理信息数据;指导和监督测量标志的保护工作。

  (十一)负责下一级国土资源主管部门领导干部双重管理主管方的工作。(十二)承办市人民政府和省国土资源厅交办的其他事项。二、自评工作情况(一)评价小组情况。茂名市国土资源局成立绩效评价工作小组,由主管领导梁荣杰担任绩效评价工作小组组长、财务分管领导邢长平、副局长黄辉、副局长李华炜担任绩效评价工作小组副组长,各涉及项目的科室负责人作为绩效评价工作小组成员,由科室负责人提交项目资料进行简单的汇报说明,开会根据自评表进行绩效评价,最后汇总总体绩效自评分数,取平均值作为该项目的最终自评分数。(二)自评工作情况。我局按要求对财政资金安排的项目进行了绩效评价,从评价情况来看,预算编制、执行及使用效益情况基本达到了预期的绩效目标。通过局开展的专题会议、局长和党组会对各科室督办及约谈等机制,督促项目实施科室按计划做好资金支出工作,切实提高财政资金使用效益。(三)自评材料报送时间及质量。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。三、预算支出管理情况(一)整体支出完成率。2018年部门实际支出数5058.97万元,上年结余结转数619.8万元。其中基本支出1507.21万元,项目支出2931.96万元。单位整体支出完成率89.09%,主要原因是市不动产登记中心和市不动产档案馆纳入财政供养,财政拨款数增加。(二)财务合规性。茂名市国土资源局基本支出管理、项目支出管理、费用支出等制度都是按照茂名市国土资源局财务管理暂行规定严格执行。按照根据资金来源性质分“财政拨款支出”和“其他资金支出”分类进行明细核算,根据支出的类别分“基本支出”和“项目支出”进行明细核算;有一般公共财政预算拨款、政府性基金预算

  拨款两种财政拨款的行政单位,在部门决算时也进行了相应的分类。会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况;不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

  (三)信息公开。1.自评信息公开。茂名市国土资源局按规定在单位门户网站公开自评材料。公开内容包括茂名市部门(单位)整体支出绩效自评评分表、部门(单位)整体支出绩效自评报告。公开的文件标题是2018年度茂名市国土资源局整体支出绩效自评报告。2.预算决算信息公开。茂名市国土资源局按照政府信息公开有关规定在单位门户网站和茂名市政府信息公开目录公开相关预决算信息,2019年9月30日公开2018年茂名市国土资源局部门决算,2019年2月26日公开2019年茂名市自然资源局(原市国土资源局)部门预算。茂名市自然资源局(原市国土资源局)严格按照茂名市财政局规定内容和规定表格公开部门预算、决算,信息公开工作规范。该指标分值5分,自评得分5分。四、预算管理情况(一)项目管理。11、项目实施程序。2018年茂名市国土资源局各项目的设立及调整程序合规。需要招投标的项目,有履行招投标程序。经过茂名市投资审核中心进行审价,保证项目实施不超过投审最高控制价。达到政府采购限额标准的项目执行《中华人民共和国政府采购法》有关规定,走政府采购流程。项目完成项目完成支付最后一笔费用前组织验收,通过验收后再支付尾款。22、项目监管。茂名市国土资源局对项目进行监督检查的方式主要有通过下发文件,要求各项目承担单位对项目开展的情况进行上报。在项目完成支付最后一笔费用前组织验收。(二)资产管理。1.资产管理安全性。

  

篇十:部门整体绩效自评报告总结

  部门(单位)整体自评总结报告

  (参考提纲)

  一、基本情况(一)年度部门总目标及主要任务。(二)年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。二、绩效自评工作开展情况包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况,现场勘查检查核实等情况。三、综合评价结论包括评价得分和各项指标得分情况简要分析等。四、绩效目标实现情况分析(一)部门资金情况分析资金到位情况分析、资金执行情况分析、资金管理情况分析等(二)项目绩效指标完成情况分析投入管理指标完成情况分析(三)工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。(四)产出指标完成情况分析1.重点工作任务完成情况、履职目标实现情况。2.效益指标完成情况分析(五)履职效益完成情况、满意度情况。

  五、发现的主要问题及改进措施包括绩效目标未完成原因及下一步改进措施,执行中存在的问题、原因和改进措施。六、绩效自评结果拟应用和公开情况七、绩效自评工作的经验、问题和建议八、其他需要说明的问题

  

  

篇十一:部门整体绩效自评报告总结

 部门年度绩效自评工作报告

  根据《保定市徐水区财政局关于印发保定市徐水区区级部门预算项目绩效自评管理办法的通知》要求,确实做好我单位2019年度绩效工作,提高财政资金使用效益,我单位对专项资金开展了绩效自评工作。

  一、绩效自评工作组织开展情况按照财政局文件要求,我单位召开了班子扩大会议研究部署此项工作,并积极组织开展绩效自评。成立了绩效评价工作小组,对铁路护路联防经费和政法网租赁费两个项目按要求进行分析、总结、自评。在项目实施过程中实行财务审批制度,项目经费预算、支出等均由经办人签字,财务负责人审批合格后实施。二、绩效目标实现情况根据通知要求,我单位对铁路护路联防经费项目和政法网租赁费项目进行了绩效目标自评工作。铁路护路联防经费项目预算金额29.7万元,主要用于护路工作人员工资、保险、日常公务接待、会议费、沿线乡镇专项工作经费、爱路护路宣传等。政法网租赁费项目预算金额20万元,主要用于政法网络运行费维护,以确保政法网在视频、语音等综合业务传输方面畅通。1、加强制度建设。我委根据上级相关政策和本单位实际情况,进一步完善了财经各项规章制度,严格按照专项资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实,坚持用制度规范专项资金的管理作用。2、专款专用管理。在资金管理使用上,我委严格按照

  各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用,严格遵守“专款专用”原则,严格落实专项资金的申拨、使用审批手续,充分发挥资金使用效益。

  3、加强监督。单位班子领导定期对专项资金规范使用管理情况进监督,财务人员定期向班子会汇报项目进展情况及绩效目标完成情况。

  三、绩效目标设定质量情况根据通知要求,我单位对年初设定的绩效目标完成情况进行了自查。绩效目标立项合理、指标明确,项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范,相关管理制度健全,项目质量有保障、项目效益明显,项目实施达到了预期效果,各项工作均已完成。通过自评,我单位2019年绩效目标自评综合得分均在95分以上,评价结果为优。通过绩效自评结果与年初绩效目标设定对比,年初绩效目标设定情况比较合理,绩效目标设定清晰准确,绩效指标较全面完整、科学合理。四、整改措施及结果应用加强组织领导,便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格加强各项资金管理,实现资金的规范、高效、安全和廉洁使用,做到专款专用。加强对日常工作的监督管理,防止在项目执行过程中出现偏差。

  徐水区委政法委员会2020年4月27日

  

  

篇十二:部门整体绩效自评报告总结

 2022部门年度绩效自评报告范文

  (军休服务管理机构经费预拨经费)一、专项支出项目概况

  (一)项目单位基本情况省民政厅直属军队离退休干部服务管理机构共2个,省军休中心和武夷山军休所。省军休中心16名工作人员,武夷山军休所8名工作人员。其相关保障经费列入省本级财政预算安排,中央财政按规定标准给予补助。(二)项目基本情况2022年中央预拨我省军休服务管理机构补助经费共1022万元,其中962万元下达各地,省本级预拨60万元(闽财社[2022]373号,省军休中心40万、武夷山军休所20万)。二、专项支出项目实施基本情况。(一)项目组织管理情况1.省财政将预拨的军休管理机构补助经费60万指标分别下达给省军休中心(40万)、武夷山军休所(20万)。两个单位全部用于落实24名工作人员工资待遇,通过社会化发放的方式逐月发放。2.财务管理上面,实行专款专用制度。(二)项目资金使用情况两个单位项目资金到位率100%。项目资金严格按照单位的财务制度和预算支出范围,实行专款专用,在财务核算上面,单独设立会计科目反映该项目收支情况。

  三、专项支出项目绩效分析。(一)项目绩效目标评价工作开展情况。管理机构补助经费预拨经费属中央财政年初预拨经费。主要用于军休

  服务管理工作人员工资发放,属人头经费。结合平时出差、调研等工作,通过检查省军休中心和武夷山军休所工作人员工资发放名册,对照属地同类人员待遇标准,检查管理机构补助经费预拨经费的实际使用情况。

  从平时检查情况看,省军休中心和武夷山军休所年初确定的绩效目标均与项目年度任务数相对应,绩效目标完成率100%,年度内资金全额到位,总体评价为优。

  (二)项目绩效目标完成情况军休管理机构补助经费预拨经费绩效目标量化指标完成情况如下:(1)投入目标完成情况。中央管理机构补助经费预拨经费下达后,省军休中心和武夷山军休所直接用于发放24名工作人员工资,资金使用情况达标情况100%。(2)产出目标完成情况。两个单位24名工作人员工资待遇落实到位。(3)效益目标完成情况。效益目标中的社会效益目标完成情况:中央财政预拨军休管理机构补助经费专款专用,年初提前下达,一次性拨付到位,发挥了财政资金的导向作用,惠及省军休中心16名、武夷山军休所8名工作人员。

  省军休中心、武夷山军休所按时通过社会化发放了24名工作人员的工资待遇,并做到专款专用,目标完成率100%。

  服务对象满意率达100%。四、存在的问题和改进措施

  (一)存在的问题60万经费,只是中央财政年初预拨的军休管理机构补助经费,年中,中央财政根据各项工作经费标准,核拨全年经费。该经费只是全年经费的一部分,单独进行绩效评估与全年经费的绩效评估在资金使用、监管等方面,都是重复工作。五、改进预算管理、绩效管理的意见和建议这60万军休服务管理机构补助经费的预拨经费,不应单独进行绩效评估,应和全年经费作为一项完整的经费统一进行评估。

  

  

篇十三:部门整体绩效自评报告总结

 部门整体支出绩效自评报告,8548

  部门整体支出绩效自评报告((2019年度)部门名称:十堰市城市管理执法委员会评价单位:十堰市城市管理执法委员会评价小组二〇二〇年八月月一、基本情况(一)简述部门基本情况介绍和部门支出情况1.部门基本情况十堰市城市管理执法委员会(以下简称“市城管执法委”)部门重要职能:负责起草相关规范性文件,拟定城市管理工作地方标准和规范,并组织实施和监督检查;负责牵头编制城市管理工作的中长期规划、年度计划并组织实施。组织、协调、监督有关部门开展城市治理工作并实施检查考核;负责城区市容环境卫生监督、园林绿化、市政公用设施、公共空间秩序、城市综合管理;经授权,在城区依法行使住房城乡建设领域、环境保护管理方面、市场监督管理方面、交通管理方面、水利管理方面相应行政处罚权以及与之相关的行政强制措施:负责城市管理执法宣传教育工作;负责提出城市管理领域环境综合整治的投资规模和方向、市级财政性资金安排建议,并会同有关部门做好组织实施和监督工作。依法征收本系统行政事业性费用;完成上级交办的其他任务。市城管执法委设9个内设机构,下设13个二级单位,市城管执法委机关行政编制25名,设主任1名,副主任3名,总工程师1名。

  2.部门支出情况市城管执法委2019年度总支出1,399.11万元,其中基本支出686.73万元,项目支出712.38万元。(二)部门年度主要工作任务及年度整体绩效目标1.部门年度主要工作任务牢固树立以人民为中心、为人民管理城市理念,紧紧围绕“创建第六届全国文明城市、国家生态文明建设示范市、成功举办全国生态文明论坛十堰年会”三大目标,抢抓体制机制改革“东风”,不断推动城市管理精细化、常态化,全面提升城市综合品质。2.部门整体支出绩效目标(1)推进体制改革,积极吃透上情,摸清下情,明确局属各单位、机关各科室具体工作任务,以更实的举措解决问题。(2)攻坚污染防治,坚持国卫高标“常态化”,打好环境整治“组合拳”,快速推进垃圾分类处置。(3)创建文明城市,明确任务创文明,用高质量的点位创建带动城市日常管理,用精细化的日常管理促进点位创建。(4)提升绿化景观,强化裸露山体生态修复,拓展城市绿色空间,完成生态景观廊道、绿道系统和公园体系。(5)规范市容秩序,整治车辆乱停乱放、出店占道经营、各类违规广告。(6)加强城市管理,根治城市顽疾,构建城市灵魂,提升广告品位,提高管理水平,强化监督考核。二、绩效目标完成情况分析

  (一)资金投入情况分析1.预算安排情况分析根据《市财政局关于批复2019年市直部门预算的通知》(十财预发14号),结合2019年度决算报表,我单位部门整体预算安排资金1,399.11万元,其中:一般公共预算财政拨款收入933.04万元,政府性基金预算财政拨款收入180.99万元,年初结转和结余285.08万元。

  2.资金执行情况分析结合国库支付系统预算执行查询报表、单位支付凭证明细查询及2019年度决算报表,我单位部门整体执行数1,399.11万元,执行率100%。

  (二)绩效目标实现情况分析(包括执行情况和偏离原因等)1.年度绩效目标完成情况概述我单位2019年整体支出目标完成较好,除生活垃圾回收利用率、创建4条省级市容环境美好示范路、建设8个街头山地游园未完成外,其他指标基本完成。一是按时间节点顺利推动城管执法体系改革各项工作,根据本系统各科室、各二级单位承担的职能职责,将机关科室进行整合规范,通过推进体制改革,以更实的举措解决问题,共办理民生实事“即知即改、立行立改”问题68件;二是,创建8个居民区生活垃圾分类示范社区,城市(城建区)生活垃圾无害化处理率达100%,中心城区27个试点单位全面启动,861家公共机构及企业中244家正式开展分类,占比28.34%;三是城区各类生活垃圾回收利用率近20%;参与出台了《公厕管理办法》、《扬尘污染防治条例》;四是改造7条道路绿化景观,建设6个街头山地游园,全年累计在城区主干道路、公园广场、重要节点栽植或摆放时令

  鲜花78万盆,修复裸露山体生态面积35.68万平方米;五是探索建立长效工作机制,维护良好的市容环境秩序;六是组织法规培训185人次,辖区数字化城市管理平台建成率达100%,数字化城市管理平台市级部门执行处置率达94.89%,将数字城管系统升级为可视化指挥调度系统,建设4G智能远程广播系统,组建专职信息采集队伍,统一标准搭建数字城管市县一体化平台,积极引入智慧城市管理视频分析系统,启动数字城管“微文明-随手拍”活动,严抓培训,不断提升服务城市管理能力,为推进新形势下数字城管建设和智慧化升级奠定了基础。

  2.产出指标完成情况分析目标1-6产出指标完成情况指标名称年度指标值年度完成值完成率城管执法体系改革各项工作按时间节点顺利推动顺利推动—优化系统内、机关各科室机构设置统筹解决好二级单位和机关将机关科室进行整合规范,明确了各科—

  科室设置室联系对应的二级单位和承担的工作任务居民区生活垃圾分类示范社区数量5个8个160%省级市容环境美好示范路创建4条0条0出台《公厕管理办法》年内完成已完成—参与出台《扬尘污染防治条例》年内完成已完成—道路绿化改造6条路7条路117%街头山地游园建设8个6个75%鲜花上街总价值150万元的鲜花上街全年累计在城区主干道路、公园广场、重要节点栽植或摆放时令鲜花78万盆,价值达156万元100%执法人员培训人次100人次100人次100%法规培训人次200人次185人92.5%辖区数字化城市管100%100%100%

  理平台建成率数字化城市管理平台市级部门执行处置率90%94.89%

  105%综上,整体支出产出指标除创建4条省级市容环境美好示范路、建设8个街头山地游园未完成外,其他指标基本完成。

  未完成原因:(1)创建省级市容环境美好示范路年初目标为4条,省考核组已于2020年1月进行了考核,截至目前,省考核结果尚未出来,因此目标未达成;(2)年初计划建设8个街头山地游园,实际建成6个,即:北京路立交桥街头游园、中岳路街头游园、浙江路街头游园、重庆路街头游园、重庆路与林荫大道交汇处街头游园、北京路延长线上的街头游园。天津路及北京北路山地街头游园未建成,原因为天津路山地街头游园用地为集体用地,涉及村民用地补偿等问题,协调难度大,游园建设难以实施;北京北路山地街头游园因管廊施工建设,不具备施工条件。

  3.效益指标完成情况分析(1)目标1效益指标完成情况社会效益:我单位结合职能职责,着力解决与群众密切相关的市容秩序、园林绿化、占道经营、环境卫生、渣土管

  理、市政设施管理、城管执法、游园公园管理、路灯亮化等民生实事方面存在的问题,共办理民生实事“即知即改、立行立改”问题68件。

  (2)目标2效益指标完成情况生态效益:①我市中心城区日产生活垃圾约850吨,以协同焚烧为主,卫生填埋为辅,无害化处理率达100%,达成年度目标;②中心城区27个试点单位全面启动,861家公共机构及企业中244家正式开展分类,占比28.34%,基本达成年度目标;③城区各类生活垃圾回收利用率近20%,与年度目标的偏差为10%(年初目标为30%),原因为目前我市废旧物资回收行业存在散、乱、小现象,而受用地、政策及资金等因素制约,规范化、规模化的回收企业引

  进、落地比较困难,完整的产业链尚未形成,湿垃圾、厨余垃圾、废旧物资等再生资源得不到有效回收利用;④建立健全横向到边、纵向到底的清扫保洁长效机制,做到“三个一样”,即:白天晚上一个样,平时与节假日一个样,检查与不检查一个样,达成预期目标。

  (3)目标3效益指标完成情况社会效益:以项目清单方式把各项工作职责细化到领导、到科室、到人员,确保创建工作覆盖到哪里,工作责任就落实到哪里。全面推进文明城市创建,全面排查、精准发现、彻底整改各类问题。与媒体深度合作,开展“创文—城管在

  行动”“乱丢垃圾敲门行动”等专栏,做好宣传教育、服务引导等工作,达成年度预期目标。

  (4)目标4效益指标完成情况生态效益:强力推进中心城区可视范围内裸露山体生态修复,会同市自然资源和规划局、市林业局,采取包片区、包街办、包责任单位方式,一周一例会,一周一通报,城区采取绿化治理或挂网覆盖方式开工治理的裸露山体共90处35.68万平方米,完成年度目标。

  (5)目标5效益指标完成情况社会效益:全面加强城市日常管理。扎实开展校园周边环境治理、市容秩序、河道治理等城市日常管理工作,规范市容秩序,整治车辆乱停乱放、出店占道经营、各类违规广告。定期对4个区、11个街办、14家市直单位开展城市管理检查考核,督办4个区落实“路长制”和“门前三包”情况,达成年度预期目标。

  (6)目标6效益指标完成情况社会效益:通过培训和数字化建设,全面提高城市管理科学化水平,将数字城管系统升级为可视化指挥调

  度系统,建设4G智能远程广播系统,组建专职信息采集队伍,统一标准搭建数字城管市县一体化平台,积极引入智慧城市管理视频分析系统,启动数字城管“微文明-随手拍”活动,严抓培训,不断提升服务城市管理能力,为推进新形势下数字城管

  建设和智慧化升级奠定了基础,达成年度预期目标。(三)合规性情况说明我单位部门整体支出资金管理依法依规,严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。在资金的使用上,坚持专款专用、量入为出的原则。资金的拨付有完整的审批程序和手续,重大开支经过评估论证,有效确保了资金的规范使用,提高了资金的使用效益。三、评价结论我单位部门整体支出预算执行率100%,产出指标完成较好,效益指标基本达成预期。自评得分95.68分,绩效等级为“优秀”。四、绩效自评结果拟应用情况下一步我单位将按照预算绩效管理工作要求,加强绩效自评结果应用,按照预决算公开的要求,将单位部门整体支出自评情况进行公开。加快建立废旧物资回收网络,健全以回收网点为基础、分拣中心为依托、再生资源产业园为核心的“三位一体”再生资源回收处理体系。五、其他需说明的问题无。附:1.市城管执法委部门整体支出绩效自评表及附件目录2.本系统开展部门整体绩效评价情况说明

  

  

篇十四:部门整体绩效自评报告总结

 筠连县塘坝乡人民政府2021第五部分附表一收入支出决算总表二收入总表三支出总表四财政拨款收入支出决算总表五财政拨款支出决算明细表政府经济分类科目六一般公共预算财政拨款支出决算表七一般公共预算财政拨款支出决算明般公共预算财政拨款基本支出决算表九一般公共预算财政拨款项目支出决算表十一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表十一政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表十三国有资本经营预算支出决算表

  第一部分部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

  (二)2018年重点工作完成情况。

  (1)主要经济社会发展目标

  1.地区生产总值增速9.2%。

  完成情况:全年预计实现地区生产总值39600万元,增速9.6%。

  2.规上工业增加值增速12%。

  完成情况:全年预计实现规上工业增加值增速12.1%。

  3.社会消费品零售总额4878万元。

  1

  完成情况:全年预计完成社会消费品零售总额5300万元,完成比例为106.6%。

  4.建筑业总产值目标任务800万元。

  完成情况:已完成。

  5.固定资产投资项目入库2.5亿元,投资增速12%。其中工业投资6000万元,技改投资4800万元。

  完成情况:全年完成固定资产投资项目入库2.53亿元,完成比例为101.2%;固定资产投资实现12466万元;其中工业投资完成6100万元,技改投资完成3200万元。

  6.农村居民人均可支配收入增长率9.7%。

  完成情况:全年预计实现农村居民人均可支配收入16896元,增长率9.7%。

  7.引进新注册投资100万元以上的企业(户)1家,到位资金7000万元。

  完成情况:全年引进100万元以上企业4家,完成比例400%;到位资金7200万元,完成比例102.8%。

  (三)重点工作。

  1.安全生产。认真落实“党政同责、一岗双责”和“三个常态化”,全面抓实各领域安全生产工作,努力把事故隐患消除在萌芽状态。一是煤矿安全。严格按照煤矿春节复产复工要求,对兴旺煤矿的安全生产工作进行严格管理。加大对驻矿安监员的管理考核,确保煤矿安全监管不留盲区。2018年兴旺煤矿未发生安全生产事故,且顺利通过国家三级标准化复评。二是非煤矿山安全。每月定期组织人员到富民采石场等企业开展安全生产检查,对违章企业及人员进行批评教育,帮助企业建立健全规章制度,完善各项档案台账,确保企业依法生产。按“严防九类非煤矿山安全生产事故”及“六打六治”非煤矿山企业非法生产的要求,对富民采石场进行检查与督促整改,企业全年无安全生产事故发生。

  2

  2.重点项目。塘坝乡无重点项目建设。

  3.脱贫攻坚工作。聚焦贫困县摘帽“三有”、贫困村退出“一低五有”和贫困户脱贫“一超六有”目标,统筹推进乡中心校、卫生院和便民服务中心升级改造,实施村文化室、卫生室等公共设施建设;全年落实财政专项扶贫项目资金、产业周转基金、扶贫小额信贷资金共450万元帮助贫困户就业创业;完成16户贫困户易地搬迁和178户危房改造并搬迁入住;硬化村组道8公里,新建水窖10口、沉砂池4口,安装饮水管道12000余米;解决贫困户低保兜底221人,医疗保险均控制在10%以内。乡中心校、卫生院和便民服务中心通过达标验收,贫困村双田村继续巩固提升脱贫标准,集体经济人均近9元;全乡28户97名贫困人口顺利脱贫。

  4.环境保护工作。一是加强领导,明确工作责任。成立以乡党政主要领导任组长,分管副乡长任副组长,各部门负责人、各村(社区)主任为成员的环境保护工作领导小组,将环保工作列入全年计划,制定环保目标任务和工作方案。二是齐抓共管,开展专项行动。依法淘汰成军砖厂等污染严重企业,完成“两断三清”和打围封闭工作;加强对场镇集中式饮用水源地、川丰污水处理厂、木映村污水处理厂运行情况的监督检查和规范管理,确保污水全面收集、规范处理、达标排放;全面加强畜禽面源污染管控,对12处生猪养殖场、2处养牛场、2处规模化禽类养殖户实行重点监管,发出整改通知3份、整治污染3处,全年未发生严重排污行为。三是将秸秆燃烧、垃圾焚烧作为大气污染防治的重点,落实乡干部包村、村干部包组、组干部保护的层级责任制,坚持24小时不间断全面巡查和重点监督,优良天气质量明显增加。四是广泛宣传,增强全民意识。全年累计张贴环保宣传标语20幅,发放资料2000余份,更新宣传栏4期,受宣传教育群众1000余人次,大大增强了人民群众环保意识。

  5.强力推进执行力建设。一是完善党委议事规则、“三重一大”决策程序办法、首问责任制、限时办结制和责任追究等相关制度,并认真贯彻实施。二是认真、按时完成县委县政府领导批交办事项和上级交办的工作任务。三是根据工作需要,按照县委办、县政府办、县委县政府督查目标办有关材料、信息报送要求,主动

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  及时、准确全面地报告工作落实情况、存在问题以及工作意见建议。二、机构设置2018年,塘坝乡人民政府下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务

  员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。比上年度减少一个,原因是计生指导站撤销。纳入塘坝乡人民政府2018年度部门决算编制范围的二级单位包括:

  1、农村经济技术服务中心2、社会事务服务办公室第三部分名词解释1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9、行政运行2010101:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  10、一般行政管理事务2010102:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  11、行政运行2010301:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  12、一般行政管理事务2010302:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  13、事业运行2010350:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  14、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2010399:反映除上述项目外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

  15、行政运行2010601:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  16、其他群众团体事务支出2012999:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

  17、行政运行2013101:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  18、一般行政管理事务2013102:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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  19、民兵2030607:反映用于民兵建设与管理等方面的支出。20、道路交通管理2040212:反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。21、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。22、机关事业单位职业年金缴费支出:2080506:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。23、义务兵优待2080805:用于义务兵优待方面的支出。24、老年福利2081002:反映对老年人提供福利服务方面的支出。25、农村特困人员救助供养支出2082102:反映农村特困人员救助供养支出。26、其他城市生活补助2082501:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。27、其他农村生活补助2082502:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。28、计划生育服务2100717:反映计划生育服务支出。29、行政单位医疗2101101:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。30、水体2110302:反映政府在排水、污染处理、水污染防治、湖库生态黄静保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

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  31、城乡社区环境卫生2120501:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

  32、事业运行2130104:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  33、农业生产支持补贴2130122:反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广现金适用农机农艺等方面支出。

  34、农村道路建设2130142:反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

  35、对高校毕业生到基层任职补助2130152:反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

  36、其他农业支出2130199:反映上述项目以外其他用于农业方面的支出

  37、农村基础设施建设2130504:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

  38、其他扶贫支出2130599:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

  39、对村级一事一议的补助2130701:反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

  40、对村民委员会和村党支部的补助2130705:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

  41、安全监管监察专项2150605:反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

  42、其他安全生产监管支出2150699:反映除上述项目以外其他用于安全生

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  产监管封面的支出。

  43、住房公积金2210201:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  44、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  45、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  46、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  47、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  48、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分附件

  筠连县塘坝乡人民政府

  2018年度部门整体支出绩效自评报告

  一、部门(单位)概况

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  (一)机构组成

  塘坝乡人民政府位于塘坝乡川丰村,是一级预算单位,实行党委负责制。内定机构党政办、经发办、财政所、社会事务服务中心、农业技术服务中心。

  (二)机构职能

  1、党政办:负责好各项事务的上情下达,下情上报工作,做好机关的后勤管理工作;负责上级机关各类文件材料收发传递、拟写和印发党委政府的通知、决定、命令等文件,负责机关的档案立卷归档管理和保密工作,积极完成领导交办的调查任务和文字材料工作。负责组织协调有关人员做好信息调研及拟稿工作,组织搞好机关的环境卫生,组织搞好机关人员的考勤登记,文件传达,会议记录等工作;搞好催办、督办、查办工作;负责印章的管理和使用;完成领导交办的其他工作。

  2、经发办:负责制定各项工作制度、年度计划及考核奖惩办法,并搞好检查督促,使办内工作高效运转;协调检查督促工农业生产和商贸流通,搞好资源开发管理,引导和促进全镇经济结构合理化和区域经济协调发展;负责汇总全镇国民经济和社会发展情况,进行分析和预测,为农民和镇属单位提供信息服务;宣传贯彻乡镇企业法律法规,负责辖区乡镇企业、第三产业的规划、协调、监督和管理工作;做好农业综合开发和农村经济统计管理工作;协助农服中心、民政搞好森林防火、灾民、贫困户、特困户的生产生活;协调完成领导交办的其他工作。

  3、财政所:严格执行国家的财经方针、政策和党委、政府及财政部门制定财政、财务方面的各项批示、制度;编制财政预算、结算(草案),执行乡人代会通过的财政预算,组织预算收入和执行预算支出及向乡人大、政府报告预算收支的调整;严格执行各种经费开支范围和标准,严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作;加强国有资产管理,防止资产流失,负责财政专项资金报帐制管理工作;负责财政直接补贴农民资金“一折通”发放管理工作,完成乡党委、政府和县财政局安排的各项工作任务。

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  4、社会事务服务中心:贯彻执行有关社会治安的法律、法规和方针政策,研究制定本辖区社会治安工作计划和阶段性工作方案,提出工作措施,并组织实施;定期开展矛盾纠纷排查调处工作,协调有关部门落实调处责任,消除不安定因素,积极预防群体性事件和纠纷械斗,维护辖区社会稳定;排除隐患,督促有关部门加强流动人口和重点人员的教育、管理和服务工作,严密要害部位、危险物品存放场所,特种行业和公共复杂场所的治安防范管理,有效防止重大治安问题发生;宣传计划生育知识;为育龄妇女提供节育技术服务。

  5、农业技术服务中心:贯彻执行党在农村的一系列农业法律、法规和方针、政策;做好农科教结合协调工作;组织实施农业技术培训、农村教育工作;组织实施科研课题攻关与科研成果的引进、推广;组织新品种、新技术的引进、试验、示范和推广,指导和协调农业产前、产中、产后系列化服务体系建设;指导农业社会化服务体系建设和农村集体经济组织、合作经济组织建设;参与制定农村经济体制改革的方案,负责指导农村集体经济组织财务、资产管理和审计工作;负责指导农村承包合同管理和耕地使用权流转;负责农民负担的监督管理工作。编制乡农业(含种植、养殖业)和现代农业的发展规划、计划并组织实施;引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善;指导农业区域工作;组织农田改造和保护工作;指导农村可再生资源的开发利用;贯彻执行国家农业机械化的方针、政策;指导乡农、林、牧、副、渔业机械的使用和管理;负责组织实施农用运输车等农业机械的安全监理、农机培训等工作;负责农机维修行业的管理工作;做好畜禽的防疫、检疫服务工作。

  我乡为独立编制机构(1),独立核算机构(1)。

  (三)人员概况

  2018年底职工23人(其中公务员编制16人,事业编制7人),退休职工1人,临聘人员10人,公益性岗位9人。

  二、2018年度财政绩效工作的总体自评

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  (一)2018年度部门预算执行情况的自评

  1、部门财政资金收入情况。2018年我乡收入总计1084.09万元,财政拨款收入899.4万元,年初结转和结余184.69万元。

  2、部门财政资金支出情况。支出为1084.09万元。工资福利支出252.9万元,其中基本工资90.43万元,津贴补贴50.23万元,奖金3.30万元,其他社会保障缴费24.91万元,绩效工资15.24万元,机关事业单位养老保险缴费32.34万元,职业年金缴费1.74万元,住房公积金19.82万元,其他工资福利14.9万元;商品和服务支出73.18万元,其中办公费38.78万元,水费0.22万元,电费0.74万元,邮电费1.56万元,差旅费5.51万元,维护费0.12万元,会议费3.41万元,培训费0.72万元,公务接待费3.4万元,劳务费万元,福利费1.76万元,公务用车运行维护费3万元,其他交通费用12.83万元,其他商品和服务支出1.13万元;对个人和家庭的补助支出210.57元,其中生活补助87.11元,奖励金120.94万元,其他对个人和家庭的补助支出2.52万元;年末结转和结余122.47万元。

  3、自评得分及扣分点。自评得分99分。扣分点:资金拨付及时性扣1分。

  (二)2018年度项目支出执行及管理情况的自评

  1、项目支出执行情况

  (1)资金分配管理情况:项目总支出339.29万元。商品和服务支出243.39万元,其中办公费101.62万元,会议费0.57万元,公务接待费0.6万元,劳务费72万元,其他商品和服务支出68.59万元。对个人和家庭的补助支出45.9万元,其中生活补助35.83万元,奖励金4.97万元,其他对个人和家庭的补助支出5.1万元。资本性支出50万元,基础设施建设50万元。

  (2)项目资金管理办法等制度建设情况:项目由专人负责,按时公示、及时验收;项目采购、建设、维修等由专人分管,按政策、法律程序、各级文件精神和单位内控制度要求办理经济事项。

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  (3)项目完成后经济社会效益等绩效目标情况:基础设施得以改善,提高群众满意度;各项政策的落实,使广大群众深深感受到党和政府温暖的阳光。

  (4)部门职责履行结果:严格执行收支预算管理,突出资金使用绩效,切实为教育发展服好务。

  2.自评得分及扣分点。自评得分:99分,项目台账建立完善度扣1分。三、2018年度部门财政支出存在问题(一)资金划拨不够及时;(二)资金分配不均衡。四、下一步整改措施(一)加快资金划拨进度,确保资金分配合理合规;(二)按时拨付应付资金,确保各项支出及时到位。筠连县塘坝乡人民政府2019年8月26日第五部分附表一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表

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篇十五:部门整体绩效自评报告总结

 部门整体支出绩效评价自评报告

  (篇一)市财政局:根据《__市财政局关于开展__年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩〔__〕41号)文件要求,我局组织人员对__年部门整体运行及支出情况进行了自查自评,并对照部门整体支出绩效指标评价标准进行了评分,此次自评包含林业局机关及中坡国家森林公园、林调院、泸阳林场三个二级预算单位(泸阳林场为__年新增预算单位)。自评得分97分。现将自评情况报告如下。一、部门概况(一)部门基本情况1.人员机构编制数546人(其中财政拨款编制数343人),__年实际在职人数429人。特别说明:①决算报表的编制数为440人,与此次绩效统计的实际编制数不相符,原因是因为中坡国家森林公园只填报了财政拨款编制数,原差额编制数人员未填入,而泸阳林场将原自收自支编制和后来财政核定的财政拨款数全部填进报表;②决算报表的实际在职人数与此次绩效统计的在职人数不相符,原因是报表填报的447人包含了借聘用人员和临时工。为此,此次绩效自评统一口径,其中:(1)林业局(机关)属全额拨款行政单位,行政级别正处级,辖7个内设机构(办公室、造林科、资源林政科、行政审批服务科(法制科)、野生动植物保护科、计划财务科、人事科)以及机关党委、11个非独立核算事业单位(市木材管理站、市经济林服务站、市林政资源管理站、市林业工业管理站、市林业干部训练班、市林木种苗管理站、市国有林场管理站、市森林病虫害防治保护站、市林业改革试验区办公室、市世界银行贷款林业项目办公室、市人民政府山林权属纠纷调处办公室)。__年年末编制数87人,其中行政编制26人(含机关工勤编2名)、事

  

  业编制61人。__年年末实有人数为145人,其中在职人员74人(行政人员17人含机关工勤1人、事业57人)、离退休人员65人(离休2人、退休63人)。

  下属的独立核算的二级单位有9个,其中全额拨款单位有2个:森林公安局、林业调查设计院;差额拨款财政补助单位1个:湖南省中坡国家森林公园管理处(副处级)、自收自支事业单位2个:泸阳国有林场、林业开发公司;企业4个:五溪林场、木材公司、林业发展公司、林业建设投资有限公司。

  (2)湖南中坡国家森林公园管理处(市林业科学研究所、市中坡风景名胜区管理处)事业编制175名(其中财政拨款编制数138人),年末实有人数219人,其中在职人员145人(含8名富余人员),离休人员1人,退休人员73人。

  (3)__市林业调查设计院事业编制26人,年末实有在职人员34人,其中在职人员21人、退休人员13人。

  (4)__市泸阳国有林场事业编制258人(其中财政拨款编制数92人),年末实有人员375人,其中在职人员189人(含97名富余人员),退休人员186人。

  2.单位主要职能(1)研究拟定全市林业生态的环境建设、森林资源保护和国土绿化的政策措施并组织实施;拟定全市林业发展战略、中长期发展规划并组织实施;(2)承担推进各项林业改革,维护农民经营林业的合法权益。拟订我市集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施。(3)制定实施植树造林、封山育林等方面的营造林计划和规划,组织开展植树造林、封山育林;指导各类商品林、风景林和花卉的培育;指导林木种子采集、储藏和繁育、质量监测;组织实施全市营造林工作检查验收;指导山区综合开发,承担油茶等经济林的培育和开发利用。(4)组织指导森林资源的管理,森林资源调查、动态监测和统计;审核并监督森林资源的使用,组织编制并监督执行森林采伐限额,监督森木、竹木的凭证采伐与运输、经营与加工;指导有关基层林业工作机构的建设和管理。(5)组织指导林地、林权管理并对依法征、占用林地进行审核,监督林地开发利用工作,负责协调山林权属纠纷;(6)组织、监督指导陆生野生动植物的救

  

  护繁殖、栖息地恢复发展;监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营其专用标识、疫源疫病监测;在国家自然保护区区划、规划原则的指导下,组织指导陆生野生动物类型自然保护区的建设管理;组织、协调全市湿地保护工作;协调全市野生动植物的重大违法性案件查处。

  (7)组织全市年度林业项目计划、资金的申报与实施;管理市级林业资金;监督全市林业资金的征缴、管理和使用;监督审核重点林业建设项目及资金管理;研究提出林业发展的经济调节意见和林业产业发展的有关政策建议;监管国有林业资产;组织指导全市林业统计工作;(8)制定全省林业产业发展政策,指导林业产业发展,合理调整林业产业发展布局,促使林业产业协调发展。监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。组织指导全市林产品质量监督。

  (9)组织开展全市林业普法宣传教育,研究拟订森林生态环境建设、森林资源保护、国土绿化和防治荒漠化方面的规范性文件;指导和监督林业执法工作;承办行政诉讼、行政复议工作;负责林业行政执法人员的考核培训和执法证的管理;负责规范性文件合法性的审查、“三统一”和清理工作;负责市级重大林业行政处罚案件的初审工作;负责依法行政考核评议工作,制订年度行政检查计划并监督实施。

  (10)组织协调、指导监督全市森林防火工作和病虫害防治检疫工作。(11)组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作,指导全市林业队伍的建设;(12)负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查检测和评价;森林分类区划界定;占用征收林地可行性报告编制;森林资源规划设计调查;实施方案编制;林业专项核查;林业作业设计调查;营造林规划设计;林业数表编制;国家、地方或行业林业标准制定;司法鉴定。(13)负责中坡国家森林公园、泸阳国有林场的森林资源保护、管理;对辖区内公益林进行管护,发展林业科学研究,发展本级林业生产。(14)承办市人民政府交办的其他事项。3.__年承担全市林业重点工作计划

  

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