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2022年度关于党建设突出问题专项治理工作总结

时间:2022-06-15 12:48:02 来源:网友投稿

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2022年度关于党建设突出问题专项治理工作总结

关于党的建设突出问题专项治理工作总结2篇

第一篇: 关于党的建设突出问题专项治理工作总结

邵东县审计局工程建设领域突出问题专项治理3年工作情况和经验总结报告

一、基本情况

从2009年开展工程建设领域突出问题专项治理工作以来至2011年底,我局共对已投入资金5274(附件1)万元的6(附件1)个政府投资项目实施了审计或审计调查,发现5(附件1)个项目存在不同程度的违法违规行为,占审计项目总数的 83.3 3%;
查出违法违纪金额8840000(附件1)元,占审计资金总额的 16.76 %;
通过审计,核减工程价款8840000(附件3)元,相当于相关项目总投资金额的 16.76 %,挽回损失、节省工程投资8840000(附件3)元,相当于相关项目投资总额的 16.76%;
从机制制度管理等方面提出了6(附件3)余条审计意见与建议,有6(附件3)条(约占 100 %)被采纳,促进有关部门建立健全规章制度8(附件3)余项。受理举报及核查情况 0 件,立案0(附件4)件,查实0(附件4)件。给予党纪政纪处分0(附件4)人,移送司法机关0(附件4)人,给予组织处理人数0(附件4)人。

二、审计发现的主要问题

从审计发现的5(附件1)个违规项目情况看,主要表现为以下方面类情况。

(一)工程建设项目投资决策方面存在的问题。

1.项目决策不合规。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。

2.不符合国家中长期规划和区域规划、专项规划。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。

3.违反国家产业政策、行业准入制度和环境保护政策。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。

(二)城乡规划和环境保护方面存在的问题。

1.城乡规划编制、修改和审批不合规。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。

2.未按规划内容实施、擅自变更规划内容。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。3.违规调整房地产开发用地容积率。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。

4.违反环保政策,不严格执行环评制度,超标排放或破坏生态环境。在审计的6(附件1)个项目中,有0个项目存在此类问题。

5.破坏生态环境和人文自然遗产。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。

6.挤占挪用排污费等环保资金。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题,涉及金额0(附件2)万元,占审计发现问题金额的0 %。(三)国家土地、矿产资源保护等相关政策执行方面存在的问题。

1.违反土地保护政策,违规用地。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。涉及土地0(附件2)亩。

2.擅自改变土地用途或闲置弃荒。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。涉及土地0(附件2)亩。

3.未按规定征收、管理和使用土地出让金和矿产权出让费。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题,涉及金额0(附件2)万元,占审计发现问题金额 0 的 0 %。

4.违反产业政策,投向产能过剩和落后产能行业。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题,涉及金额0(附件2)万元,占审计发现问题金额的 0 %。

5.征地拆迁资金管理、使用不合规。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题,涉及金额0(附件2)万元,占审计发现问题金额的0 %。

6.套取、挪用、截留、克扣拆迁补偿资金。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题,涉及金额0(附件2)万元,占审计发现问题金额的 0 %。

(四)工程建设管理方面存在的问题。

1.违反基本建设程序,未批先建。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。

2.违规转包、分包。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题,涉及金额0(附件2)万元,0 %。

3.未按照规定招标。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题,涉及金额0(附件2)万元,占审计发现问题金额的 0 %。

4.招投标程序不合规。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。

5.虚假招标、围标串标或排斥潜在投标人。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。6.无资质招投标代理、咨询机构提供虚假服务。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。7.借用他人名义承揽工程或倒卖资质。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。

8.设计、施工、监理工作不到位,存在质量缺陷和安全隐患。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。

9.项目管理制度不健全、执行不到位。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。

10.未严格按照批复设计施工,变更索赔不合理。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。

11.工期延误影响工程进度。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。

12.未严格履行监理、检测和验收职责。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。

(五)物资采购和管理使用方面存在的问题。

1.未按照规定程序采购材料设备。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题,涉及金额0(附件2)万元,占审计发现问题金额的0 %。

2.关联单位层层加价或其他形式侵占建设资金。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题,涉及金额(附件2)万元,占审计发现问题金额的0 %。3.材料设备不符合设计要求,以次充好、以假冒真。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。

4.采购验收结算手续不完善。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。

5.材料设备储存管理混乱,资产损失、闲置浪费。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题,涉及金额0(附件2)万元,占审计发现问题金额的 0%。

(六)资金管理和投资控制方面存在的问题。

1.资金来源不合规。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题,涉及金额0(附件2)万元,占审计发现问题金额的 0 %。

2.配套资金不到位。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题,涉及金额0(附件2)万元,占审计发现问题金额的 0 %。

3.财务制度不健全、账务管理混乱。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题。

4.相关部门滞留、闲置建设资金。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题,涉及金额0(附件2)万元,占审计发现问题金额的 0 %。

5.严重超概算。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题,涉及金额0(附件2)万元,占审计发现问题金额的 0 %;
原概算金额0(附件2),超概 算 0 %。

6.未严格按合同办理支付结算。在审计的6(附件1)个项目中,有5(附件2)个项目存在此类问题,涉及金额884(附件2)万元,占审计发现问题金额的 100 %。

7.转移、挪用、侵占建设资金。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题,涉及金额0(附件2)万元,占审计发现问题金额的 0 %。

8.虚报、冒领、关联交易等手段套取工程建设资金。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题,涉及金额0(附件2)万元,占审计发现问题金额的 0 %。

9.形成“小金库”,私分国有资产。在审计的6(附件1)个项目中,有0(附件2)个项目存在此类问题,涉及金额0(附件2)万元,占审计发现问题金额的 0 %。

(七)严重违法违纪问题。

我局在近三年专项治理活动中移送司法、纪检监察机关重大违法案件线索0(附件3)件,涉案人员0(附件4)人,已给予党纪政纪处分0(附件4)人。

1.国家工作人员利用职权插手干预规划项目审批、招标投标、土地审批和出让以谋取私利甚至索贿受贿。

2.其他问题。

三、问题产生的主要原因

XXXX

四、审计建议

五、经验做法

(一)如何利用审计手段有效查处违法违规问题。

(二)近一年来出现的新问题,违法违规的新手段。

(三)对专项治理工作的意见。

1、增加人员编制,充实审计力量。

2、增加专项治理专项经费,专款专用。

3、实行垂直管理,避免地方干扰。

4、加强对现有人员的培训力度。组织到外地参观学习,汲取外地先进经验和做法。

二0一一年十一月8日

沁园春·雪

北国风光, 千里冰封, 万里雪飘。

望长城内外, 惟余莽莽;
 大河上下, 顿失滔滔。

山舞银蛇, 原驰蜡象, 欲与天公试比高。

须晴日, 看红装素裹, 分外妖娆。

江山如此多娇, 引无数英雄竞折腰。

惜秦皇汉武, 略输文采;
 唐宗宋祖, 稍逊风骚。

一代天骄, 成吉思汗, 只识弯弓射大雕。

俱往矣, 数风流人物, 还看今朝。

第二篇: 关于党的建设突出问题专项治理工作总结

工程建设领域突出问题专项治理工作总结

为进一步规范我校基本建设管理和领导干部从政行为,深化反腐倡廉建设,按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的意见》(中办发[2009]27号)、教育部办公厅《关于印发〈教育部直属高校和事业单位开展工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案〉 的通知》(教发厅[2009]6号)要求,2009年9月以来,我校以近三年学校工程建设项目为重点,认真查找整改关键环节及工程质量等方面存在的主要问题,专项治理工作实施顺利。日前,教育部下发《关于进一步做好工程建设领域突出问题专项治理有关工作的通知》(教发司[2011]34号),要求认真开展整改落实与巩固深化阶段的有关工作,并及时上报相关总结报告。现将有关情况报告如下:

(一)领导高度重视,建立健全组织

为切实加强工程建设领域突出问题专项治理工作的组织领导,学校专门成立了专项治理工作领导小组,校党委书记****任组长,校党委副书记、纪委书记****、副校长****任副组长,成员由校办、纪委监察处、宣传部、计财处、审计处、发展规划处、基建处、国资设备处、后勤管理处、采购与招投标管理办公室、后勤集团等单位负责同志组成。领导小组下设办公室,办公室设在监察处。相关职能部门和单位也结合本单位实际,成立了由主要领导任组长的领导小组,组成专门的工作班子,明确责任,为开展好此次专项治理工作提供了组织保障。领导小组先后召开6次专题会议,研究部署工程建设领域突出问题专项治理工作。相关职能部门多次碰头,研究具体方案,充分利用校园网络平台、校报、广播台等媒体,广泛宣传学校专项治理检查排查和整改工作,并将相关单位汇报材料上网公示,接受全校师生的广泛监督,力求治理工作不走形式。

(二)制定实施方案,精心组织实施

工程建设领域突出问题专项治理工作启动时,我校精心制定了实施方案,将专项治理工作分三个阶段进行,一是动员部署阶段,进一步统一思想,明确任务,提出工作要求,进行工作部署。二是查找问题与制订整改方案阶段,认真查找突出问题,分析问题原因,制订整改方案。三是整改落实与巩固深化阶段,认真落实整改方案,修改、完善、建立健全工程建设相关制度及配套细则,规范和改进本单位工程建设管理工作。在具体实施中,我校坚持标本兼治、重在治本的原则,坚持集中治理与加强日常监管相结合,着力解决工程建设领域存在的突出问题,促进惩治和预防腐败体系建设的整体推进,确保我校工程建设项目高效、安全、廉洁运行,实施效果良好。在工作过程中,我校接受了专项治理工作组的检查,按照要求及时上报了《违法违纪案件查处情况统计表》,并于2010年9月上报了工作进展情况统计表和工作进展情况报告,共制定有关制度3项,修订制度12项,制定信息公开目录4个,建立信息公开专栏5个,公开项目信息近100条。

(三)突出工作重点,全面检查排查

学校认真对照有关法律法规和政策规定,在项目决策、勘察设计、项目审批、工程招标、施工监理、工程质量、建材和设备采购、资金拨付和使用、工程建设实施等方面重点开展排查,重点就工程管理是否规范、内部机制是否健全、监督机制是否落实、工作人员是否存在利用职权参与或干预工程建设谋取非法利益的行为等方面开展全面检查排查。在校园规划领域,强调规划编制的科学性和严肃性,自觉按规划开展项目建设。在项目决策领域,依照“三重一大”的决策程序,推进科学民主决策。在招投标领域,努力规范招标方式,力求公平、公正、公开。在资金拨付和使用领域,将基建项目管理与财务管理分离,实行项目工程款支付会签制度。在工程建设实施领域,加强建设实施过程监管,严格控制工程投资,确保工程质量和投资效益。

(四)加强监督约束,务求工作实效

在专项治理工作中,学校规划、基建、财务、审计、监察等多个部门,在工作中互相配合,齐抓共管,职责明确,为专项治理工作取得实效提供保障。另外,学校专项治理工作领导小组加强了对规划、决策、招标、资金拨付和使用、工程建设实施等关键环节的监督检查,对个别工作进展缓慢、重点不突出、效果不明显的单位进行了重点督查,确保治理工作达到预期目标。学校要求在各单位认真自查自纠的基础上,加强监督检查,要求将专项治理与日常管理相结合,将处理问题与完善制度相结合,及时发现问题、分析问题、解决问题,确保治理工作取得预期效果。

(五)排查廉政风险,主动加强防范

学校结合专项治理工作,积极开展廉政风险点排查,主动加强防范,规划、基建、财务、审计、国资、招投标等重点单位全员参与,认真对照各自岗位职责、执行制度情况以及出业务流程,通过自己找、领导提、群众帮、集体定等多种方式,认真查找岗位风险和单位风险,并认真整改。同时,针对排查中发现的问题和隐患,学校从主观认识、法规制度、权力制约、监督监管、市场环境等方面,认真分析问题产生的根源,查找存在的漏洞和薄弱环节,认真研究排查工作中各部门提出的各项建议,多次召开专题会议制定整改方案,明确整改落实项目和责任领导,提出了整改落实目标和时限要求,细化了工作任务和整改意见,提出了改进措施和处理办法,保证整改落实方案责任到位、措施到位、工作到位。

(六)强化制度规范,建立长效机制

通过认真分析存在的问题,学校及时总结经验,找准管理上存在的薄弱环节,完善管理措施,并以专项治理为契机,结合学校实际情况,在基建、物资采购、招投标、审计等部门充分酝酿的基础上,进一步完善工程建设管理的相关制度,针对实际中的具体问题,先后修订完善了招投标管理办法、基建工程管理办法、基建工程造价控制办法、建筑安装工程变更及签证管理办法、建筑工程竣工验收办法等制度规范,以制度管人,按制度办事,构建立体化、多层次、宽领域的制度体系,使制度规范贯穿工程建设工作全过程。同时,在狠抓内部制约机制的同时,强化完善外部监督制约机制,建立健全长效管理机制。

在今后的工作中,我们将以此次专项治理为契机,不断加强日常管理,进一步巩固专项治理的成果,在风险防范上下功夫,加强工程建设领域廉政风险点的排查与监控,在制度建设上下功夫,加强基建项目的规范操作与精细管理,在强化监督上下功夫,推进基建项目决策民主管理公开,将反腐倡廉建设不断推向深入。

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